Orden de Compra. Nº3447-2538-SE18 "Servicios Conexos al "Servicio de Mantención y Reposición de Semáforos y Balizas Peatonales, Cámaras de Seguridad y Luminarias LED y Otros""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2538-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2018
Nombre de la Orden de Compra Servicios Conexos al "Servicio de Mantención y Reposición de Semáforos y Balizas Peatonales, Cámaras de Seguridad y Luminarias LED y Otros"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-134-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 618033,14
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iquique Ltda.
Razón Social IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA
R.U.T. 76.327.710-0
Sucursal Iquique Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadÍtem 1 Acrilico 1x1 metrosÍtem 1 Acrilico 1x1 metros $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc225UnidadÍtem 2 Poste de MaderaÍtem 2 Poste de Madera $ 8.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.884.600 $ 1.884.600
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc53UnidadÍtem 3 Aditivo Erico - GemÍtem 3 Aditivo Erico - Gem $ 25.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.362.206 $ 1.362.206
Total Neto $ 3.252.806
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 618.033
TOTAL OC $ 3.870.839


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.