Orden de Compra. Nº3447-2542-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para fabricación mallas de reciclaje, DMAO"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2542-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para fabricación mallas de reciclaje, DMAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-32-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 332246,92
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171510
Alambre soldador50kilogramoITEM 1.49 ALAMBRE GALVANIZADO N° 8ITEM 1.49 ALAMBRE GALVANIZADO N° 8 $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.750 $ 98.750
30103201
Enrejado de acero63UnidadITEM 1.857 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5)ITEM 1.857 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5) $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.217.664 $ 1.217.664
12141721
Hierro Fe10kilogramoITEM 1.597 ELECTRODO 6011 - 3/32ITEM 1.597 ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600
12141721
Hierro Fe108UnidadITEM 2.46 FIERRO CONSTRUCCION 08 MM X 6 MTSITEM 2.46 FIERRO CONSTRUCCION 08 MM X 6 MTS $ 1.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.464 $ 211.464
12141721
Hierro Fe20UnidadITEM 1.556 DISCO CORTE METAL DE 41/2ITEM 1.556 DISCO CORTE METAL DE 41/2 $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadITEM 1.947 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALONITEM 1.947 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALON $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.588 $ 70.588
12141721
Hierro Fe20UnidadITEM 1.554 DISCO CORTE CERAMICA DE 41/2 DIAMANTADOITEM 1.554 DISCO CORTE CERAMICA DE 41/2 DIAMANTADO $ 3.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.960 $ 75.960
31211604
Diluyentes para pinturas3UnidadITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LTITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.547 $ 5.547
31211904
Brochas5UnidadITEM 1.213 BROCHA HELA 1/2X 1 1/2''ITEM 1.213 BROCHA HELA 1/2X 1 1/2'' $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.775 $ 7.775
Total Neto $ 1.748.668
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 332.247
TOTAL OC $ 2.080.915


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.