Orden de Compra. Nº
3447-2542-SE21
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para fabricación mallas de reciclaje, DMAO
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2542-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-11-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para fabricación mallas de reciclaje, DMAO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-32-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
332246,92
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171510
Alambre soldador
50
kilogramo
ITEM 1.49 ALAMBRE GALVANIZADO N° 8
ITEM 1.49 ALAMBRE GALVANIZADO N° 8
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.750
$ 98.750
30103201
Enrejado de acero
63
Unidad
ITEM 1.857 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5)
ITEM 1.857 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5)
$ 19.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.217.664
$ 1.217.664
12141721
Hierro Fe
10
kilogramo
ITEM 1.597 ELECTRODO 6011 - 3/32
ITEM 1.597 ELECTRODO 6011 - 3/32
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.600
$ 41.600
12141721
Hierro Fe
108
Unidad
ITEM 2.46 FIERRO CONSTRUCCION 08 MM X 6 MTS
ITEM 2.46 FIERRO CONSTRUCCION 08 MM X 6 MTS
$ 1.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 211.464
$ 211.464
12141721
Hierro Fe
20
Unidad
ITEM 1.556 DISCO CORTE METAL DE 41/2
ITEM 1.556 DISCO CORTE METAL DE 41/2
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.320
$ 19.320
31211501
Pinturas al esmalte
4
Unidad
ITEM 1.947 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALON
ITEM 1.947 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALON
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.588
$ 70.588
12141721
Hierro Fe
20
Unidad
ITEM 1.554 DISCO CORTE CERAMICA DE 41/2 DIAMANTADO
ITEM 1.554 DISCO CORTE CERAMICA DE 41/2 DIAMANTADO
$ 3.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.960
$ 75.960
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Unidad
ITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT
ITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.547
$ 5.547
31211904
Brochas
5
Unidad
ITEM 1.213 BROCHA HELA 1/2X 1 1/2''
ITEM 1.213 BROCHA HELA 1/2X 1 1/2''
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.775
$ 7.775
Total Neto
$ 1.748.668
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 332.247
TOTAL OC
$ 2.080.915
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.