Orden de Compra. Nº
3447-2552-SE18
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Materiales de Aseo para stock Bodega de Bienes Municipales
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2552-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Aseo para stock Bodega de Bienes Municipales
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-42-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
177156
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad
Ítem B-12 Bolsa de basura 90*70 paquetes de 10 un.
GRUPO B.- ARTÍCULOS DE ASEO (Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada).
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
47131611
Palas para basura
30
Unidad
Ítem B-54 Palas de basura metálicas
GRUPO B.- ARTÍCULOS DE ASEO (Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada).
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
47131615
Escobillones
54
Unidad
Ítem B-28 Escobas Royal de Ramas
GRUPO B.- ARTÍCULOS DE ASEO (Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada).
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.800
$ 280.800
47131803
Desinfectantes domésticos
60
Unidad
Ítem B-19 Cloro Tradicional de 1 Litro
GRUPO B.- ARTÍCULOS DE ASEO (Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada).
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.400
$ 35.400
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad
Ítem B-14 Bolsas de basura extra grande 110 x 120 paquetes de 10 un.
GRUPO B.- ARTÍCULOS DE ASEO (Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada).
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
14111704
Papel higiénico
80
Unidad
Ítem B-68 Rollos papel higiénico Dispensador 600 ms.
GRUPO B.- ARTÍCULOS DE ASEO (Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada).
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 236.000
$ 236.000
31211910
Mitones
36
Par
Ítem B-35 Guantes de látex talla M Y/O L
GRUPO B.- ARTÍCULOS DE ASEO (Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada).
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
Total Neto
$ 932.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 177.156
TOTAL OC
$ 1.109.556
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.