Orden de Compra. Nº3447-2562-SE20 "MEMO N° 5872, FORM. 122 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE FUERA DE BODEGA DE FARMACIA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2562-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MEMO N° 5872, FORM. 122 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE FUERA DE BODEGA DE FARMACIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-32-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 107531,64
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161705
Suelos de caucho50Metro LinealÍtem 1.1121 Piso de goma antideslizante, 1.00 mt. ancho caucho"Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio" $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.150 $ 336.150
31201504
Cinta adhesiva para alfombras1UnidadÍtem 1.354 Cinta antideslizante 1" x 18 mts."Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio" $ 28.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.126 $ 28.126
31201613
Adhesivo re-usable10UnidadÍtem 1.546 Didipren 1 galon"Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio" $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.680
Total Neto $ 565.956
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.532
TOTAL OC $ 673.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.