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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-258-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-02-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMO N°504, ÓRDENES DE EXAMENES, TOMA DE MUESTRAS, CESFAM PEDRO PULGAR MELGAREJO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-101-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
142614 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA
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R.U.T. |
79.638.870-6 |
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 300 | Unidad | ÍTEM 1.211 block 50/2 orden de examen 4/0 papel autocopiativo conv. suministro (segunda hoja debe ser color amarillo) | Ítem formularios |
$ 2.502,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750.600
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$ 750.600
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Total Neto
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$ 750.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.614
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$ 893.214
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.