Orden de Compra. Nº3447-2596-SE15 "Material de Ferretería para "Mejoramiento Pintura Plaza San Lorenzo""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2596-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2015
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería para "Mejoramiento Pintura Plaza San Lorenzo"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 106918,51
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas5UnidadÍTEM 29 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LTÍTEM 29 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 1.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.045 $ 9.045
30161508
Rodillo de papel pintado8UnidadÍTEM 1167 RODILLO CHIPORRO 5"ÍTEM 1167 RODILLO CHIPORRO 5" $ 3.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.512 $ 27.512
31211904
Brochas8UnidadÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2''ÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2'' $ 1.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.856 $ 12.856
31161503
Clavo-tornillo300UnidadÍTEM 1387 TORNILLO PUNTA BROCA 6X11/4"ÍTEM 1387 TORNILLO PUNTA BROCA 6X11/4" $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31211505
Pinturas aceitosas24UnidadÍTEM 871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON (4 COLOR AMARILLO REY; 3 COLOR NARANJO; 3 COLOR VERDE; 6 COLOR AZUL Y 8 COLOR OCRE)ÍTEM 871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON (4 COLOR AMARILLO REY; 3 COLOR NARANJO; 3 COLOR VERDE; 6 COLOR AZUL Y 8 COLOR OCRE) $ 16.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.992 $ 406.992
11101506
Yeso2UnidadÍTEM 1458 YESO SACO DE 30 KGÍTEM 1458 YESO SACO DE 30 KG $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.614 $ 13.614
11121610
Maderas duras70UnidadÍTEM 1182 SECO CEPILLADO 1X2X3.20ÍTEM 1182 SECO CEPILLADO 1X2X3.20 $ 1.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.110 $ 89.110
Total Neto $ 562.729
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.919
TOTAL OC $ 669.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.