Orden de Compra. Nº3447-2600-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Construcción para Actividad Campeonato Internacional de Parapente "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2600-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Construcción para Actividad Campeonato Internacional de Parapente
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-67-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 37145,76
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos3UnidadÍTEM N°3.35 FIBROFACIL 9 MM 1.52 X 2.42 ÍTEM N°3.35 FIBROFACIL 9 MM 1.52 X 2.42 $ 22.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.815 $ 67.815
31201610
Colas1UnidadITEM N°1.466 COLA FRÍA ENVASE 1 LITRO ITEM N°1.466 COLA FRÍA ENVASE 1 LITRO $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
31161503
Clavo-tornillo800UnidadITEM N°1.1578 TORNILLO NEGRO 6X1 1/4" ITEM N°1.1578 TORNILLO NEGRO 6X1 1/4" $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31161503
Clavo-tornillo800UnidadÍTEM N°1.1580 TORNILLO NEGRO 8X2 1/2" ÍTEM N°1.1580 TORNILLO NEGRO 8X2 1/2" $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
11121603
Troncos30UnidadÍTEM N°3.121 SECO DIMENSIONADO 1X2X3.20 ÍTEM N°3.121 SECO DIMENSIONADO 1X2X3.20 $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.560
Total Neto $ 195.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.146
TOTAL OC $ 232.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.