Orden de Compra. Nº
3447-2620-SE15
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Material de Ferretería para "Mejoramiento en Sede Social J.V. Norte Grande"
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2620-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-09-2015
Nombre de la Orden de Compra
Material de Ferretería para "Mejoramiento en Sede Social J.V. Norte Grande"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
66338,88
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Sucursal
LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101712
Aleación ferrosa
12
Unidad
Ítem-1057 POMEL 3/4"
Ítem-1057 POMEL 3/4"
$ 1.166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.992
$ 13.992
15121802
Lubricantes anticorrosivos
2
Unidad
ÍTEM 73 ANTICORROSIVO GALON COLORES, NEGRO
ÍTEM 73 ANTICORROSIVO GALON COLORES, NEGRO
$ 13.626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.252
$ 27.252
23171535
Puntas de corte o soldadura
7
Unidad
ÍTEM 490 DISCO CORTE METAL DE 7"
ÍTEM 490 DISCO CORTE METAL DE 7"
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.750
$ 8.750
30161508
Rodillo de papel pintado
2
Unidad
Ítem-1167 RODILLO CHIPORRO 5"
Ítem-1167 RODILLO CHIPORRO 5"
$ 3.439,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.878
$ 6.878
31211904
Brochas
2
Unidad
ÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2''
ÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2''
$ 1.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.214
$ 3.214
11101712
Aleación ferrosa
18
Unidad
Ítem-447 CUADRADO 20X20X2 MM
Ítem-447 CUADRADO 20X20X2 MM
$ 5.962,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.316
$ 107.316
11101712
Aleación ferrosa
7
Unidad
Ítem-453 CUADRADO 40X40X2 MM
Ítem-453 CUADRADO 40X40X2 MM
$ 13.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.882
$ 91.882
11101712
Aleación ferrosa
4
kilogramo
ÍTEM 540 ELECTRODO 6011 - 3/32
ÍTEM 540 ELECTRODO 6011 - 3/32
$ 3.451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.804
$ 13.804
53102504
Guantes o manoplas
4
Par
ÍTEM 632 GUANTE SOLDADOR FORRADO LARGO
ÍTEM 632 GUANTE SOLDADOR FORRADO LARGO
$ 2.368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.472
$ 9.472
11101712
Aleación ferrosa
4
Tira
ÍTEM 455 CUADRADO 50X50X2 MM
ÍTEM 455 CUADRADO 50X50X2 MM
$ 16.648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.592
$ 66.592
Total Neto
$ 349.152
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.339
TOTAL OC
$ 415.491
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.