Orden de Compra. Nº3447-2620-SE15 "Material de Ferretería para "Mejoramiento en Sede Social J.V. Norte Grande""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2620-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2015
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería para "Mejoramiento en Sede Social J.V. Norte Grande"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 66338,88
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa12UnidadÍtem-1057 POMEL 3/4" Ítem-1057 POMEL 3/4" $ 1.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.992 $ 13.992
15121802
Lubricantes anticorrosivos2UnidadÍTEM 73 ANTICORROSIVO GALON COLORES, NEGRO ÍTEM 73 ANTICORROSIVO GALON COLORES, NEGRO $ 13.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.252 $ 27.252
23171535
Puntas de corte o soldadura7UnidadÍTEM 490 DISCO CORTE METAL DE 7"ÍTEM 490 DISCO CORTE METAL DE 7" $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
30161508
Rodillo de papel pintado2UnidadÍtem-1167 RODILLO CHIPORRO 5" Ítem-1167 RODILLO CHIPORRO 5" $ 3.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.878 $ 6.878
31211904
Brochas2UnidadÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2''ÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2'' $ 1.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.214 $ 3.214
11101712
Aleación ferrosa18UnidadÍtem-447 CUADRADO 20X20X2 MM Ítem-447 CUADRADO 20X20X2 MM $ 5.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.316 $ 107.316
11101712
Aleación ferrosa7UnidadÍtem-453 CUADRADO 40X40X2 MM Ítem-453 CUADRADO 40X40X2 MM $ 13.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.882 $ 91.882
11101712
Aleación ferrosa4kilogramoÍTEM 540 ELECTRODO 6011 - 3/32ÍTEM 540 ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 3.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.804 $ 13.804
53102504
Guantes o manoplas4ParÍTEM 632 GUANTE SOLDADOR FORRADO LARGO ÍTEM 632 GUANTE SOLDADOR FORRADO LARGO $ 2.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.472 $ 9.472
11101712
Aleación ferrosa4TiraÍTEM 455 CUADRADO 50X50X2 MMÍTEM 455 CUADRADO 50X50X2 MM $ 16.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.592 $ 66.592
Total Neto $ 349.152
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.339
TOTAL OC $ 415.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.