Orden de Compra. Nº
3447-2655-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-1-LR24; Servicio de Banquete para Actividad "Dia de la Niñez", DIDECO
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2655-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-1-LR24; Servicio de Banquete para Actividad "Dia de la Niñez", DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-1-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
260680
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Grandes Eventos
Razón Social
MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T.
7.837.338-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Grandes Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101601
Banquetes
200
Unidad
ITEM 3 Brochetas de frutas de la estación
SERVICIO VALOR UNITARIO DESDE 101 A 200 PERSONAS
$ 430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.000
$ 86.000
90101601
Banquetes
200
Unidad
ITEM 4 Brocheta de carne, pollo y verduras
SERVICIO VALOR UNITARIO DESDE 101 A 200 PERSONAS
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.000
$ 136.000
90101601
Banquetes
200
Unidad
ITEM 15 Cachitos rellenos con manjar de cóctel
SERVICIO VALOR UNITARIO DESDE 101 A 200 PERSONAS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
90101601
Banquetes
200
Unidad
ITEM 31 Vaso de agua mineral
SERVICIO VALOR UNITARIO DESDE 101 A 200 PERSONAS
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
90101601
Banquetes
200
Unidad
ITEM 35 Bebida gaseosa individual de 350 ml en lata
VALOR UNITARIO DESDE 101 A 200 PERSONAS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
90101601
Banquetes
200
Unidad
ITEM 41 Colación saludable que contenga: Yogurt, jugo individual, sándwich saludable en pan de molde blanco o integral, fruta, barra de cereal entre otros, debidamente envasados.
VALOR UNITARIO DESDE 101 A 200 PERSONAS
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760.000
$ 760.000
90101601
Banquetes
200
Unidad
ITEM 23 Empanadas de queso fritas de cóctel
SERVICIO VALOR UNITARIO DESDE 101 A 200 PERSONAS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
Total Neto
$ 1.372.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 260.680
TOTAL OC
$ 1.632.680
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.