Orden de Compra. Nº3447-2664-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales Ferretería para "Pintura Sede J.V. Los Ángeles""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2664-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales Ferretería para "Pintura Sede J.V. Los Ángeles"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-32-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 164249,68
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz12GalónITEM 1.956 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR GRIS PERLA GALONITEM 1.956 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR GRIS PERLA GALON $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.764 $ 211.764
24121802
Latas de pintura o barniz10GalónITEM 1.947 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALONITEM 1.947 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALON $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.470 $ 176.470
24121802
Latas de pintura o barniz10GalónITEM 1.951 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR CELESTE GALONTEM 1.951 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR CELESTE GALON $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.470 $ 176.470
24121802
Latas de pintura o barniz12GalónITEM 1.952 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR VERDE GALONITEM 1.952 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR VERDE GALON $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.764 $ 211.764
30161508
Rodillo de papel pintado8UnidadITEM 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7"ITEM 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7" $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.528 $ 31.528
31211604
Diluyentes para pinturas20UnidadITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LTITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.980 $ 36.980
31211904
Brochas8UnidadITEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2''ITEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.496 $ 19.496
Total Neto $ 864.472
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.250
TOTAL OC $ 1.028.722


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.