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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-2664-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales Ferretería para "Pintura Sede J.V. Los Ángeles" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-32-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
164249,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Elcira |
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Razón Social |
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
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R.U.T. |
10.718.389-2 |
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Sucursal |
Ferreteria Elcira |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24121802
| Latas de pintura o barniz | 12 | Galón | ITEM 1.956 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR GRIS PERLA GALON | ITEM 1.956 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR GRIS PERLA GALON |
$ 17.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 211.764
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$ 211.764
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24121802
| Latas de pintura o barniz | 10 | Galón | ITEM 1.947 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALON | ITEM 1.947 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR BLANCO GALON |
$ 17.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.470
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$ 176.470
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24121802
| Latas de pintura o barniz | 10 | Galón | ITEM 1.951 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR CELESTE GALON | TEM 1.951 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR CELESTE GALON |
$ 17.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.470
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$ 176.470
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24121802
| Latas de pintura o barniz | 12 | Galón | ITEM 1.952 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR VERDE GALON | ITEM 1.952 OLEO BRILLANTE IRIS COLOR VERDE GALON |
$ 17.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 211.764
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$ 211.764
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30161508
| Rodillo de papel pintado | 8 | Unidad | ITEM 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7" | ITEM 1.1237 RODILLO CHIPORRO 7" |
$ 3.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.528
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$ 31.528
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 20 | Unidad | ITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT | ITEM 1.34 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT |
$ 1.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.980
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$ 36.980
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31211904
| Brochas | 8 | Unidad | ITEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' | ITEM 1.214 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' |
$ 2.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.496
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$ 19.496
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Total Neto
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$ 864.472
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 164.250
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$ 1.028.722
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.