Orden de Compra. Nº3447-2697-SE23 "ORDEN DEORDEN DE COMPRA DESDE 3447-90-LQ22, Vestimenta institucional para taller de defensa personal, Oficina de la Mujer "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2697-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DEORDEN DE COMPRA DESDE 3447-90-LQ22, Vestimenta institucional para taller de defensa personal, Oficina de la Mujer
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-90-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 76475
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor esperanzarojas
Razón Social ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA
R.U.T. 8.817.337-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal esperanzarojas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102702
Uniformes varios35UnidadITEM 30 Empastados colores variados hasta 25 cm de diámetro.ITEM 30 Empastados colores variados hasta 25 cm de diámetro. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
53102702
Uniformes varios35UnidadITEM 39 Polera manga larga con cuello redondo con logo municipal, diferente color y tallas, unisex.ITEM 39 Polera manga larga con cuello redondo con logo municipal, diferente color y tallas, unisex. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 402.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.475
TOTAL OC $ 478.975


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.