Orden de Compra. Nº3447-2707-SE24 "MEMO N°5083, la adquisición de servicios de banquetería, para la actividad de dialogo ciudadano para la Comuna por el convenio de "Universalización de atención primaria año 2024". RECINTO CESFAM DR Pedro Pulgar M., CECOSF Y recintos satélites."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2707-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°5083, la adquisición de servicios de banquetería, para la actividad de dialogo ciudadano para la Comuna por el convenio de "Universalización de atención primaria año 2024". RECINTO CESFAM DR Pedro Pulgar M., CECOSF Y recintos satélites.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-1-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-002-010 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 450300
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grandes Eventos
Razón Social MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 7.837.338-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grandes Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes300UnidadÍTEM N°49 Box cocktail el cual debe contener: 4 salados: empanadas, mini sándwich, mini brochetas, bocadillos y otros a coordinar con la unidad técnica. 4 dulces: mini pie, mini pastel, bocadillos, mini brocheta de frutas u otros a coordinar con la unidad técnica. 1 botella de jugo de preferencia saludable 250 ml, servilletas. Su presentación debe ser en la caja cartón que contenga logo corporativo. RECINTO CESFAM DR Pedro Pulgar M., CECOSF Y recintos satélites. ÍTEM N°49 Box cocktail $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370.000 $ 2.370.000
Total Neto $ 2.370.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 450.300
TOTAL OC $ 2.820.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.