Orden de Compra. Nº3447-271-SE24 "Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Tabiquería de Nuevas Oficinas Personal MAHO, SECOPLAC"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-271-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Tabiquería de Nuevas Oficinas Personal MAHO, SECOPLAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 194757,41
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141302
Sets de construcción300UnidadITEM 1,1545 TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1/2"ITEM 1,1545 TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1/2" $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
60141302
Sets de construcción38UnidadITEM 1,1634 YESO CARTON 10 MM 1.20 X 2.40 NORMALITEM 1,1634 YESO CARTON 10 MM 1.20 X 2.40 NORMAL $ 9.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.656 $ 357.656
60141302
Sets de construcción26UnidadITEM 1,506 CORNIZA PLUMAVIT CB 520 N 2 MT ITEM 1,506 CORNIZA PLUMAVIT CB 520 N 2 MT $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.362 $ 63.362
60141302
Sets de construcción30UnidadITEM 1,1063 PERNO ANCLAJE 5/16" X 2" 1/2ITEM 1,1063 PERNO ANCLAJE 5/16" X 2" 1/2 $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.310 $ 8.310
60141302
Sets de construcción1UnidadITEM 1,1188 PISTOLA CALAFATERA METALICA 310 MLITEM 1,1188 PISTOLA CALAFATERA METALICA 310 ML $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
60141302
Sets de construcción5UnidadITEM 1,1364 SIKA MONTAJE CARTUCHO 300 ML o SIMILARITEM 1,1364 SIKA MONTAJE CARTUCHO 300 ML o SIMILAR $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170
60141302
Sets de construcción1300UnidadITEM 1,1549 TORNILLO NEGRO 6X1 1/4"ITEM 1,1549 TORNILLO NEGRO 6X1 1/4" $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
60141302
Sets de construcción10UnidadITEM 1,587 DISCO CORTE METAL DE 41/2ITEM 1,587 DISCO CORTE METAL DE 41/2 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
60141302
Sets de construcción24TiraITEM 1,947 METALCOM C ESTRUCTURAL 2X3X0.85, 6 MT ITEM 1,947 METALCOM C ESTRUCTURAL 2X3X0.85, 6 MT $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.352 $ 401.352
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Sets de construcción11TiraITEM 1,950 METALCOM U ESTRUCTURAL 2X3X0.85, 6 MTITEM 1,950 METALCOM U ESTRUCTURAL 2X3X0.85, 6 MT $ 11.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.567 $ 127.567
Total Neto $ 1.025.039
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 194.757
TOTAL OC $ 1.219.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.