Orden de Compra. Nº
3447-2756-SE13
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Material Ferretería Rep. Portones Carabineros
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2756-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
Material Ferretería Rep. Portones Carabineros
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-586-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
73471,1
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Sucursal
LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
2
Unidad
OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLOR VERDE (COD. 954)
OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLOR VERDE (COD. 954)
$ 10.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.600
$ 20.600
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
3
Unidad
CUADRADO 50X50X2 MM (COD. 512)
CUADRADO 50X50X2 MM (COD. 512)
$ 16.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.740
$ 49.740
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
5
Unidad
CUADRADO 20X20X2 MM (COD. 504)
CUADRADO 20X20X2 MM (COD. 504)
$ 5.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
31191502
Discos bruñidores
4
Unidad
DISCO CORTE METAL DE 7" (COD.549)
DISCO CORTE METAL DE 7" (COD.549)
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
30111601
Cemento
3
Saco
CEMENTO GRIS SACO DE 42,5 KG., (CORR.312)
CEMENTO GRIS SACO DE 42,5 KG., (CORR.312)
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Unidad
ANTICORROSIVO GALON COLOR VERDE GRIS (COD. 97)
ANTICORROSIVO GALON COLOR VERDE GRIS (COD. 97)
$ 8.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.300
$ 8.300
23171515
Electrodos para soldar
5
kilogramo
ELECTRODO 6011-3/32 (COD. 605)
ELECTRODO 6011-3/32 (COD. 605)
$ 3.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.950
$ 16.950
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
18
Tira
CUADRADO 40X40X2 MM (COD. 510)
CUADRADO 40X40X2 MM (COD. 510)
$ 13.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235.080
$ 235.080
31161503
Clavo-tornillo
4
Unidad
POMELES 1" (COD.1158)
POMELES 1" (COD.1158)
$ 1.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.920
$ 5.920
Total Neto
$ 386.690
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.471
TOTAL OC
$ 460.161
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.