Orden de Compra. Nº3447-2759-SE14 "Materiales de Librería para Depto. Educación"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2759-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Librería para Depto. Educación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-433-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 7675,81
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas30UnidadARCHIVADORES DE LOMO ANCHO (COD. A-8) ARCHIVADORES DE LOMO ANCHO (COD. A-8) $ 741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.230 $ 22.230
24112504
Cajas moldeadas6UnidadCAJAS MEMPHIS (COD. A-26) CAJAS MEMPHIS (COD. A-26) $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
44111516
Agendas2UnidadAGENDA TELEFÓNICA (COD. A-3) AGENDA TELEFÓNICA (COD. A-3) $ 1.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.384 $ 2.384
24112504
Cajas moldeadas11Unidad CAJAS MEMPHIS GRANDE (COD. A-27) CAJAS MEMPHIS GRANDE (COD. A-27) $ 1.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.805 $ 13.805
Total Neto $ 40.399
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.676
TOTAL OC $ 48.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.