Orden de Compra. Nº3447-2766-SE11 "Materiales para "Mejoramiento Cancha Caliche I""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2766-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales para "Mejoramiento Cancha Caliche I"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-620-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 100571,56
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Diluyentes para pinturas2BidónAguarras 5 litros, (corr.15)Aguarras 5 litros, (corr.15) $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
31191515
Malla abrasiva4UnidadMalla Vizcocho 50x14x2x25 mts., (corr. 633)Malla Vizcocho 50x14x2x25 mts., (corr. 633) $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
11101712
Aleación ferrosa50TiraBarra de fierro de 0,6 mm., (corr.71)Barra de fierro de 0,6 mm., (corr.71) $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
23171515
Electrodos para soldar10kilogramoElectrodos 60-11/3-32, (corr.433)Electrodos 60-11/3-32, (corr.433) $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
31191502
Discos bruñidores10UnidadDisco corte metal de 7", (corr.414)Disco corte metal de 7", (corr.414) $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31191502
Discos bruñidores5UnidadDisco corte metal de 4 1/2", (corr.415)Disco corte metal de 4 1/2", (corr.415) $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
31211505
Pinturas aceitosas9GalónOleo Brillante, (7 color azul y 2 color blanco), (corr.681)Oleo Brillante, (7 color azul y 2 color blanco), (corr.681) $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200
30111601
Cemento8SacoCemento, (corr.232)Cemento, (corr.232) $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.304 $ 36.304
Rodillos de pintar8UnidadRodillo chiporro 5", (corr.912)Rodillo chiporro 5", (corr.912) $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.320 $ 14.320
Brochas6UnidadBrocha 2 1/2", (corr.141)Brocha 2 1/2", (corr.141) $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
Total Neto $ 529.324
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.572
TOTAL OC $ 629.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.