Orden de Compra. Nº
3447-2766-SE11
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Materiales para "Mejoramiento Cancha Caliche I"
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2766-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-10-2011
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para "Mejoramiento Cancha Caliche I"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-620-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
100571,56
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Sucursal
LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Diluyentes para pinturas
2
Bidón
Aguarras 5 litros, (corr.15)
Aguarras 5 litros, (corr.15)
$ 6.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.200
$ 12.200
31191515
Malla abrasiva
4
Unidad
Malla Vizcocho 50x14x2x25 mts., (corr. 633)
Malla Vizcocho 50x14x2x25 mts., (corr. 633)
$ 66.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 264.000
$ 264.000
11101712
Aleación ferrosa
50
Tira
Barra de fierro de 0,6 mm., (corr.71)
Barra de fierro de 0,6 mm., (corr.71)
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.000
$ 59.000
23171515
Electrodos para soldar
10
kilogramo
Electrodos 60-11/3-32, (corr.433)
Electrodos 60-11/3-32, (corr.433)
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.900
$ 29.900
31191502
Discos bruñidores
10
Unidad
Disco corte metal de 7", (corr.414)
Disco corte metal de 7", (corr.414)
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
31191502
Discos bruñidores
5
Unidad
Disco corte metal de 4 1/2", (corr.415)
Disco corte metal de 4 1/2", (corr.415)
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
31211505
Pinturas aceitosas
9
Galón
Oleo Brillante, (7 color azul y 2 color blanco), (corr.681)
Oleo Brillante, (7 color azul y 2 color blanco), (corr.681)
$ 9.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.200
$ 88.200
30111601
Cemento
8
Saco
Cemento, (corr.232)
Cemento, (corr.232)
$ 4.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.304
$ 36.304
Rodillos de pintar
8
Unidad
Rodillo chiporro 5", (corr.912)
Rodillo chiporro 5", (corr.912)
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.320
$ 14.320
Brochas
6
Unidad
Brocha 2 1/2", (corr.141)
Brocha 2 1/2", (corr.141)
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.100
$ 11.100
Total Neto
$ 529.324
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 100.572
TOTAL OC
$ 629.896
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.