Orden de Compra. Nº3447-2769-SE25 "MEMO N°5375 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO M"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2769-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°5375 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO M
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-62-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-007 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 292125
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura30UnidadBolsa de basura chica 50x70 paquete 10 unidadesÍTEM 13 Bolsa de basura chica 50x70 paquete 10 unidades $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47121701
Bolsas de basura20UnidadBolsa de basura grande 80 x 110 paquete de 10 unidadesÍTEM 15 Bolsa de basura grande 80 x 110 paquete de 10 unidades $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
12191501
Solventes aromáticos24UnidadDesodorante aerosol 360 ccÍTEM 32 Desodorante aerosol 360 cc $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
53131608
Jabones10UnidadJabón líquido bidón 5 LTÍTEM 55 Jabón líquido bidón 5 LT $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47131618
Mopas húmedas8UnidadRepuesto cabeza de escobillónÍTEM 87 Repuesto cabeza de escobillón $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
14111704
Papel higiénico220UnidadRollo papel higiénico 500 mt para dispensadorÍTEM 96 Rollo papel higiénico 500 mt para dispensador $ 1.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.200 $ 420.200
14111703
Toallas de papel230UnidadToallas de papel absorbente jumbo 300 mt para dispensadorÍTEM 102 Toallas de papel absorbente jumbo 300 mt para dispensador $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 954.500 $ 954.500
47131805
Limpiadores de uso general30UnidadCloro gel 1 LTÍTEM 26 Cloro gel 1 LT $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
Total Neto $ 1.537.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 292.125
TOTAL OC $ 1.829.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.