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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-2769-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMO N°5375 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO M |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-62-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
292125 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 30 | Unidad | Bolsa de basura chica 50x70 paquete 10 unidades | ÍTEM 13 Bolsa de basura chica 50x70 paquete 10 unidades |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.500
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$ 10.500
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47121701
| Bolsas de basura | 20 | Unidad | Bolsa de basura grande 80 x 110 paquete de 10 unidades | ÍTEM 15 Bolsa de basura grande 80 x 110 paquete de 10 unidades |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
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$ 22.000
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12191501
| Solventes aromáticos | 24 | Unidad | Desodorante aerosol 360 cc | ÍTEM 32 Desodorante aerosol 360 cc |
$ 1.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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53131608
| Jabones | 10 | Unidad | Jabón líquido bidón 5 LT | ÍTEM 55 Jabón líquido bidón 5 LT |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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47131618
| Mopas húmedas | 8 | Unidad | Repuesto cabeza de escobillón | ÍTEM 87 Repuesto cabeza de escobillón |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.800
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$ 8.800
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14111704
| Papel higiénico | 220 | Unidad | Rollo papel higiénico 500 mt para dispensador | ÍTEM 96 Rollo papel higiénico 500 mt para dispensador |
$ 1.910,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.200
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$ 420.200
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14111703
| Toallas de papel | 230 | Unidad | Toallas de papel absorbente jumbo 300 mt para dispensador | ÍTEM 102 Toallas de papel absorbente jumbo 300 mt para dispensador |
$ 4.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 954.500
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$ 954.500
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47131805
| Limpiadores de uso general | 30 | Unidad | Cloro gel 1 LT | ÍTEM 26 Cloro gel 1 LT |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.500
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$ 31.500
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Total Neto
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$ 1.537.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 292.125
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$ 1.829.625
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.