Orden de Compra. Nº3447-2788-SE24 "MEMO N°5968, servicios de banqueteria, para la actividad "Ceremonia de Acuerdo Administrativo Tripartito entre la Seremi, Servicio de Salud y la Municipalidad de Alto hospicio"."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2788-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°5968, servicios de banqueteria, para la actividad "Ceremonia de Acuerdo Administrativo Tripartito entre la Seremi, Servicio de Salud y la Municipalidad de Alto hospicio".
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-1-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-002-007 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 420375
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grandes Eventos
Razón Social MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 7.837.338-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grandes Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes250UnidadÍTEM N°44 Servicio de coctelería alternativa 1 que contenga: 1 vaso de jugo de fruta seca (mango o guayaba), 1 vaso de bebida, 1 taza de café express o te o te de hierba, 2 empanaditas ave espinaca, 2 mini pizza, 1 pocillo camarón salsa, 1 brocheta fruta, 1 brocheta capresse, 1 mini churrasco palta, 1 albóndiga bañada en salsa, 1 porción ÍTEM N°44 Servicio de Coctelería $ 8.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.112.500 $ 2.112.500
90101601
Banquetes250UnidadITEM N°3 Brochetas de Frutas de la EstacionITEM N°3 Brochetas de Frutas $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 2.212.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 420.375
TOTAL OC $ 2.632.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.