Orden de Compra. Nº3447-2802-SE18 "Materiales de Aseo para "Jardín Infantil Los Naranjos""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2802-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo para "Jardín Infantil Los Naranjos"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-42-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 49096
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura60UnidadÍtem B-10 Bolsa de basura 100*120 paquetes. de 5 unidadesGRUPO B.- ARTÍCULOS DE ASEO (Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada). $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas40UnidadÍtem B-44 Limpia Vidrios Oso 500ccGRUPO B.- ARTÍCULOS DE ASEO (Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada). $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47121701
Bolsas de basura80UnidadÍtem B-12 Bolsa de basura 90*70 paquetes de 10 un.GRUPO B.- ARTÍCULOS DE ASEO (Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada). $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400
Total Neto $ 258.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.096
TOTAL OC $ 307.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.