Orden de Compra. Nº
3447-2829-SE15
"
Adquisición de Material de Aseo, J.I. Magia de Aprender
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2829-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-09-2015
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Material de Aseo, J.I. Magia de Aprender
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-433-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
64220
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
400
Unidad
Ítem B-59 PAPEL HIGIENICO DE 50 MTS UNIDAD
Ítem B-59 PAPEL HIGIENICO DE 50 MTS UNIDAD
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
47132102
Kits de limpieza de uso general
12
Unidad
Ítem B-57 PAÑOS DE TRAPEAR AMARILLO DANZARINA
Ítem B-57 PAÑOS DE TRAPEAR AMARILLO DANZARINA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
47132102
Kits de limpieza de uso general
120
Unidad
Ítem B-70 TOALLAS ADSORBENTES DE MANO
Ítem B-70 TOALLAS ADSORBENTES DE MANO
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.200
$ 37.200
47132102
Kits de limpieza de uso general
12
Unidad
Ítem B-36 JABÓN LÍQUIDO 1 LITRO
Ítem B-36 JABÓN LÍQUIDO 1 LITRO
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
47132102
Kits de limpieza de uso general
10
Unidad
Ítem B-42 LIMPIA VIDRIOS OSO 500CC
Ítem B-42 LIMPIA VIDRIOS OSO 500CC
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
47132102
Kits de limpieza de uso general
20
Unidad
Ítem B-40 LAVA LOZAS VIRGINIA DE 750 ML
Ítem B-40 LAVA LOZAS VIRGINIA DE 750 ML
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
47132102
Kits de limpieza de uso general
30
Unidad
Ítem B-18 CLORO TRADICIONAL DE 1 LITRO
Ítem B-18 CLORO TRADICIONAL DE 1 LITRO
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.100
$ 14.100
47132102
Kits de limpieza de uso general
12
Unidad
Ítem B-21 DESINFECTANTE LYSOFORM LIQUIDO
Ítem B-21 DESINFECTANTE LYSOFORM LIQUIDO
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.200
$ 22.200
47132102
Kits de limpieza de uso general
10
Unidad
Ítem B-7 BIDONES DE CERA PARA LOZA Y BALDOSAS DE 5 LITROS
Ítem B-7 BIDONES DE CERA PARA LOZA Y BALDOSAS DE 5 LITROS
$ 7.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.500
$ 77.500
47132102
Kits de limpieza de uso general
20
Unidad
Ítem B-15 CERA EN CREMA INCOLORA CON BRILLO
Ítem B-15 CERA EN CREMA INCOLORA CON BRILLO
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
47132102
Kits de limpieza de uso general
6
Unidad
Ítem B-54 PALOS DE MOPA DE REPUESTO AZULES
Ítem B-54 PALOS DE MOPA DE REPUESTO AZULES
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
Total Neto
$ 338.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.220
TOTAL OC
$ 402.220
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.