Orden de Compra. Nº3447-2829-SE24 "Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Reparación de Cierre Perimetral en Cancha JJ.VV. Las Urbinas I"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2829-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Reparación de Cierre Perimetral en Cancha JJ.VV. Las Urbinas I
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.003.025 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 432017,06
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141302
Sets de construcción28UnidadITEM 1,890 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5) ITEM 1,890 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5) $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776.468 $ 776.468
60141302
Sets de construcción24UnidadITEM 1,588 DISCO CORTE METAL DE 7" ITEM 1,588 DISCO CORTE METAL DE 7" $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.296 $ 34.296
60141302
Sets de construcción4UnidadITEM 1,1216 POMEL 1"ITEM 1,1216 POMEL 1" $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076
60141302
Sets de construcción25UnidadITEM 1,322 CEMENTO GRIS SACO DE 25 KGITEM 1,322 CEMENTO GRIS SACO DE 25 KG $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.650 $ 117.650
60141302
Sets de construcción12kilogramoITEM 1,629 ELECTRODO 6011 - 3/32ITEM 1,629 ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.528 $ 63.528
60141302
Sets de construcción24TiraITEM 2,38 CUADRADO 40X40X2 MMITEM 2,38 CUADRADO 40X40X2 MM $ 26.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.232 $ 629.232
60141302
Sets de construcción14TiraITEM 2,41 CUADRADO 75X75X2 MMITEM 2,41 CUADRADO 75X75X2 MM $ 45.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.524 $ 643.524
Total Neto $ 2.273.774
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 432.017
TOTAL OC $ 2.705.791


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.