Orden de Compra. Nº3447-2844-SE19 "Materiales de Aseo para Programa OPD Infancia"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2844-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo para Programa OPD Infancia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-42-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 13281
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico100UnidadÍtem B-61 Papel higiénico de 50 Mts. UnidadGRUPO B.- ARTÍCULOS DE ASEO (Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada). $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
47131502
Paños de limpieza30UnidadÍtem B-57 Paños de CocinaGRUPO B.- ARTÍCULOS DE ASEO (Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada). $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadÍtem B-5 Bidones Cloro 5litGRUPO B.- ARTÍCULOS DE ASEO (Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada). $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
53131609
Protector solar2UnidadÍtem B-9 Bloqueador Solar de 1 KiloGRUPO B.- ARTÍCULOS DE ASEO (Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada). $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47121801
Plumeros2UnidadÍtem B-64 Plumeros Plásticos VirutexGRUPO B.- ARTÍCULOS DE ASEO (Valor Total Neto, de acuerdo al Formulario de Oferta Económica Detallada). $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Total Neto $ 69.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.281
TOTAL OC $ 83.181


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.