Orden de Compra. Nº3447-2893-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-177-L122; Mobiliario para Dependencias Cementerio Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2893-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-177-L122; Mobiliario para Dependencias Cementerio Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Cancelación de Orden de Compra N°3447-2893-SE22, según Decreto Alcaldicio N°482/2023 que Declara Término de Contrato y Decreto Alcaldicio N°772/2023 que Ratifica Término de Contrato y Anula Orden de Compra por Incumplimiento grave en las obligaciones contraídas derivadas de la adjudicación.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-177-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.04.000.000 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 214119,36
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor artika spa
Razón Social artika spa
R.U.T. 76.398.896-1
Sucursal artika spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario3UnidadEscritorio tipo L, según especificaciones técnicas (VALOR NETO)ESCRITORIO TIPO L SIN CAJONES $ 183.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.125 $ 550.125
56101532
Mobiliario3UnidadCajonera Móvil (3 cajones), según especificaciones técnicas (VALOR NETO)CAJONERA DE CAJONES $ 138.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.519 $ 414.519
56101532
Mobiliario4UnidadSillas de visita, según especificaciones técnicas (VALOR NETO)SILLAS DE VISITA FABRICACION NACIONAL $ 40.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.300 $ 162.300
Total Neto $ 1.126.944
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 214.119
TOTAL OC $ 1.341.063


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.