Orden de Compra. Nº3447-2900-SE15 "Materiales de Aseo para Stock Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2900-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo para Stock Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-433-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 222604
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general60UnidadÍtem B-45 LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL Ítem B-45 LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
47132102
Kits de limpieza de uso general30UnidadÍtem B-51 PALA DE PLÁSTICO Ítem B-51 PALA DE PLÁSTICO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
47132102
Kits de limpieza de uso general200UnidadÍtem B-55 PAÑOS DE COCINA Ítem B-55 PAÑOS DE COCINA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
47132102
Kits de limpieza de uso general80UnidadÍtem B-46 LUSTRA MUEBLES VIRGINIA 500ML Ítem B-46 LUSTRA MUEBLES VIRGINIA 500ML $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.600 $ 113.600
12161902
Detergentes surfactantes100UnidadÍtem B-59 PAPEL HIGIÉNICO DE 50 MTS. UNIDAD Ítem B-59 PAPEL HIGIÉNICO DE 50 MTS. UNIDAD $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
47132102
Kits de limpieza de uso general60UnidadÍtem B-36 JABÓN LÍQUIDO 1 LITRO Ítem B-36 JABÓN LÍQUIDO 1 LITRO $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
47132102
Kits de limpieza de uso general60UnidadÍtem B-39 LAVA LOZAS QUIX 750ML Ítem B-39 LAVA LOZAS QUIX 750ML $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
12161902
Detergentes surfactantes100UnidadÍtem B-66 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DISPENSADOR 600MTS. Ítem B-66 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DISPENSADOR 600MTS. $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
47132102
Kits de limpieza de uso general60UnidadÍtem B-42 LIMPIA VIDRIOS OSO 500CC Ítem B-42 LIMPIA VIDRIOS OSO 500CC $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
12161902
Detergentes surfactantes100UnidadÍtem B-22 DESODORANTE AMBIENTAL Ítem B-22 DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
12161902
Detergentes surfactantes60UnidadÍtem B-48 LYSOFORM EN SPRAY Ítem B-48 LYSOFORM EN SPRAY $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
12161902
Detergentes surfactantes150UnidadÍtem B-18 CLORO TRADICIONAL DE 1 LITRO Ítem B-18 CLORO TRADICIONAL DE 1 LITRO $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500
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Kits de limpieza de uso general40UnidadÍtem B-26 ESCOBAS ROYAL DE RAMAS Ítem B-26 ESCOBAS ROYAL DE RAMAS $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
Total Neto $ 1.171.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 222.604
TOTAL OC $ 1.394.204


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.