Orden de Compra. Nº
3447-2900-SE15
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Materiales de Aseo para Stock Municipal
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2900-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-10-2015
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Aseo para Stock Municipal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-433-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
222604
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general
60
Unidad
Ítem B-45 LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL
Ítem B-45 LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.000
$ 93.000
47132102
Kits de limpieza de uso general
30
Unidad
Ítem B-51 PALA DE PLÁSTICO
Ítem B-51 PALA DE PLÁSTICO
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
47132102
Kits de limpieza de uso general
200
Unidad
Ítem B-55 PAÑOS DE COCINA
Ítem B-55 PAÑOS DE COCINA
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
47132102
Kits de limpieza de uso general
80
Unidad
Ítem B-46 LUSTRA MUEBLES VIRGINIA 500ML
Ítem B-46 LUSTRA MUEBLES VIRGINIA 500ML
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.600
$ 113.600
12161902
Detergentes surfactantes
100
Unidad
Ítem B-59 PAPEL HIGIÉNICO DE 50 MTS. UNIDAD
Ítem B-59 PAPEL HIGIÉNICO DE 50 MTS. UNIDAD
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
47132102
Kits de limpieza de uso general
60
Unidad
Ítem B-36 JABÓN LÍQUIDO 1 LITRO
Ítem B-36 JABÓN LÍQUIDO 1 LITRO
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
47132102
Kits de limpieza de uso general
60
Unidad
Ítem B-39 LAVA LOZAS QUIX 750ML
Ítem B-39 LAVA LOZAS QUIX 750ML
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
12161902
Detergentes surfactantes
100
Unidad
Ítem B-66 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DISPENSADOR 600MTS.
Ítem B-66 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DISPENSADOR 600MTS.
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.000
$ 168.000
47132102
Kits de limpieza de uso general
60
Unidad
Ítem B-42 LIMPIA VIDRIOS OSO 500CC
Ítem B-42 LIMPIA VIDRIOS OSO 500CC
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
12161902
Detergentes surfactantes
100
Unidad
Ítem B-22 DESODORANTE AMBIENTAL
Ítem B-22 DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
12161902
Detergentes surfactantes
60
Unidad
Ítem B-48 LYSOFORM EN SPRAY
Ítem B-48 LYSOFORM EN SPRAY
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
12161902
Detergentes surfactantes
150
Unidad
Ítem B-18 CLORO TRADICIONAL DE 1 LITRO
Ítem B-18 CLORO TRADICIONAL DE 1 LITRO
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.500
$ 70.500
47132102
Kits de limpieza de uso general
40
Unidad
Ítem B-26 ESCOBAS ROYAL DE RAMAS
Ítem B-26 ESCOBAS ROYAL DE RAMAS
$ 4.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.000
$ 170.000
Total Neto
$ 1.171.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 222.604
TOTAL OC
$ 1.394.204
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.