Orden de Compra. Nº3447-2905-SE25 "MEMO N°5645 Suministro de bidones de agua desmineralizada de 5 litros para CESFAM Dr. Héctor Reyno, CESFAM Dr. Pedro Pulgar y CESFAM Dr. Yandry Añazco"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2905-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°5645 Suministro de bidones de agua desmineralizada de 5 litros para CESFAM Dr. Héctor Reyno, CESFAM Dr. Pedro Pulgar y CESFAM Dr. Yandry Añazco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-220-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001.001- 215.22.04.999.001.011 - 215.22.04.999.001.007 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 439109
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BATERIAS LOA
Razón Social Comercial Baterias Loa Limitada
R.U.T. 76.377.886-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BATERIAS LOA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1100UnidadSuministro de Bidones de Agua Desmineralizada de 5 litros para la Red de Salud MunicipalAGUA DESMINERALIZADA 5LT $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.311.100 $ 2.311.100
Total Neto $ 2.311.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 439.109
TOTAL OC $ 2.750.209


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.