Orden de Compra. Nº3447-291-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-39-LR20, Adquisición Materiales de Aseo para Kits Sanitarios Prevención contagiados Covid-19 "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-291-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-39-LR20, Adquisición Materiales de Aseo para Kits Sanitarios Prevención contagiados Covid-19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-39-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 219011,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico150UnidadITEM B-11 Bolsa de basura 50*70 paquetes de 10 un.ITEM B-11 Bolsa de basura 50*70 paquetes de 10 un. $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona150UnidadITEM B-33 Gel para manos 340 ccITEM B-33 Gel para manos 340 cc $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.500 $ 397.500
14111704
Papel higiénico150UnidadITEM B-55 Papel higiénico de 50 Mts. UnidadITEM B-55 Papel higiénico de 50 Mts. Unidad $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.250 $ 44.250
14111703
Toallas de papel150UnidadITEM B-68 Toallas de Papel dispensador dobladitasITEM B-68 Toallas de Papel dispensador dobladitas $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.500 $ 262.500
47131603
Esponjas102UnidadITEM B-32 Esponjas de Cocina AmarillasITEM B-32 Esponjas de Cocina Amarillas $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.440
47131803
Desinfectantes domésticos150UnidadITEM B-19 Cloro Tradicional de 1 LitroITEM B-19 Cloro Tradicional de 1 Litro $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
53131608
Jabones150UnidadITEM B-37 Jabón líquido 1 LitroITEM B-37 Jabón líquido 1 Litro $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 247.500
Total Neto $ 1.152.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 219.011
TOTAL OC $ 1.371.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.