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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-291-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-02-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-39-LR20, Adquisición Materiales de Aseo para Kits Sanitarios Prevención contagiados Covid-19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-39-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
219011,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 150 | Unidad | ITEM B-11 Bolsa de basura 50*70 paquetes de 10 un. | ITEM B-11 Bolsa de basura 50*70 paquetes de 10 un. |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.500
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$ 58.500
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 150 | Unidad | ITEM B-33 Gel para manos 340 cc | ITEM B-33 Gel para manos 340 cc |
$ 2.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 397.500
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$ 397.500
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14111704
| Papel higiénico | 150 | Unidad | ITEM B-55 Papel higiénico de 50 Mts. Unidad | ITEM B-55 Papel higiénico de 50 Mts. Unidad |
$ 295,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.250
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$ 44.250
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14111703
| Toallas de papel | 150 | Unidad | ITEM B-68 Toallas de Papel dispensador dobladitas | ITEM B-68 Toallas de Papel dispensador dobladitas |
$ 1.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 262.500
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$ 262.500
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47131603
| Esponjas | 102 | Unidad | ITEM B-32 Esponjas de Cocina Amarillas | ITEM B-32 Esponjas de Cocina Amarillas |
$ 220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.440
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$ 22.440
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 150 | Unidad | ITEM B-19 Cloro Tradicional de 1 Litro | ITEM B-19 Cloro Tradicional de 1 Litro |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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53131608
| Jabones | 150 | Unidad | ITEM B-37 Jabón líquido 1 Litro | ITEM B-37 Jabón líquido 1 Litro |
$ 1.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 247.500
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$ 247.500
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Total Neto
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$ 1.152.690
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 219.011
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$ 1.371.701
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.