Orden de Compra. Nº
3447-2919-SE24
"
Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; Materiales para Galpón de Buses Municipales
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2919-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; Materiales para Galpón de Buses Municipales
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
55562,65
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141302
Sets de construcción
4
Bolsa
ITEM N°1,67 AMARRA PLASTICA 2,5 mm X 100, 100 UNIDADES
ITEM N°1,67 AMARRA PLASTICA 2,5 mm X 100, 100 UNIDADES
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.764
60141302
Sets de construcción
4
Bolsa
ITEM N°1,68 AMARRA PLASTICA 3,6 mm X 200, 100 UNIDADES
ITEM N°1,68 AMARRA PLASTICA 3,6 mm X 200, 100 UNIDADES
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.488
$ 18.488
60141302
Sets de construcción
4
Bolsa
ITEM N°1,69 AMARRA PLASTICA 4,8 mm X 200, 100 UNIDADES
ITEM N°1,69 AMARRA PLASTICA 4,8 mm X 200, 100 UNIDADES
$ 5.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.856
$ 22.856
60141302
Sets de construcción
2
Unidad
IITEM N°1,878 LUBRICANTE 5 WAY SPRAY 400 ML (WD40) o SIMILAR
ITEM N°1,878 LUBRICANTE 5 WAY SPRAY 400 ML (WD40) o SIMILAR
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.168
$ 20.168
60141302
Sets de construcción
2
Unidad
ITEM N°1,832 LIMPIA CONTACTOS 10-31 473 ML 3M
ITEM N°1,832 LIMPIA CONTACTOS 10-31 473 ML 3M
$ 8.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.142
$ 17.142
60141302
Sets de construcción
30
Unidad
ITEM N°1,1005 OVEROL BCO MICROTECH L FUMIG GILI (TALLA L DESECHABLE)
ITEM N°1,1005 OVEROL BCO MICROTECH L FUMIG GILI (TALLA L DESECHABLE)
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.790
$ 95.790
60141302
Sets de construcción
5
Unidad
ITEM N°1,1475 TEFLON 1/2"
ITEM N°1,1475 TEFLON 1/2"
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
60141302
Sets de construcción
3
Unidad
ITEM N°1,52 ALARGADOR MULTIPLE 4 POS.X 5 MTS
ITEM N°1,52 ALARGADOR MULTIPLE 4 POS.X 5 MTS
$ 11.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.276
$ 33.276
60141302
Sets de construcción
20
Unidad
ITEM N°1,828 LIJA PARA FIERRO PLIEGO
ITEM N°1,828 LIJA PARA FIERRO PLIEGO
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.280
$ 14.280
60141302
Sets de construcción
18
Unidad
ITEM N°1,361 CINTA ELECTRICA 18X10X5
ITEM N°1,361 CINTA ELECTRICA 18X10X5
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.966
$ 24.966
60141302
Sets de construcción
20
Par
ITEM N°1,739 GUANTE NITRILO
ITEM N°1,739 GUANTE NITRILO
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.940
$ 31.940
Total Neto
$ 292.435
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.563
TOTAL OC
$ 347.998
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.