Orden de Compra. Nº3447-2945-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-84-LR21, Insumos computacionales para J.I. y Sala Cuna Lucerito Dorado"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2945-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-84-LR21, Insumos computacionales para J.I. y Sala Cuna Lucerito Dorado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-84-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 153824
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor *COMERCIAL SF E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL
R.U.T. 76.080.334-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal *COMERCIAL SF E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner10UnidadITEM 3.413 Botella Epson T544420-AL AMARILLOITEM 3.413 Botella Epson T544420-AL AMARILLO $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.900 $ 94.900
44103103
Tóner10UnidadITEM 3.41O Botella Epson T544120-AL NEGROITEM 3.41O Botella Epson T544120-AL NEGRO $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.900 $ 94.900
44103103
Tóner10UnidadITEM 3.97 Tinta HP GT – 52 Amarillo 500 Pag GT5820ITEM 3.97 Tinta HP GT – 52 Amarillo 500 Pag GT5820 $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
44103103
Tóner20UnidadITEM 3.95 Tinta HP GT – 53 Negra 500 Pag GT5820ITEM 3.95 Tinta HP GT – 53 Negra 500 Pag GT5820 $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000
44103103
Tóner10UnidadITEM 3.98 Tinta HP GT – 52 Magenta 500 Pag GT5820ITEM 3.98 Tinta HP GT – 52 Magenta 500 Pag GT5820 $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
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Tóner10UnidadITEM 3.96 Tinta HP GT – 52 Cian 500 Pag GT5820ITEM 3.96 Tinta HP GT – 52 Cian 500 Pag GT5820 $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
44103103
Tóner10UnidadITEM 3.411 Botella Epson T544220-AL CIANITEM 3.411 Botella Epson T544220-AL CIAN $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.900 $ 94.900
44103103
Tóner10UnidadITEM 3.412 Botella Epson T544320-AL MAGENTAITEM 3.412 Botella Epson T544320-AL MAGENTA $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.900 $ 94.900
Total Neto $ 809.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.824
TOTAL OC $ 963.424


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.