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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-2957-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-10-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Camilla Clínica para Convenio PMI del Consultorio Pulgar, Formulario N°75 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
1384227,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
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R.U.T. |
92.999.000-5 |
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Sucursal |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56121201 2239-8-LP14
| camillas de primeros auxilios | 1 | | (1099378) CAMILLA - RAPIDO 205 X 65 CM 1119378 | (1099378) CAMILLA - RAPIDO 205 X 65 CM; Código: ;Región : I
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$ 7.359.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.359.000
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$ 7.359.000
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Total Neto
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$ 7.359.000
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Descuento
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$ 73.590
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.384.228
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 8.669.638
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.