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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-2965-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-39-LR20, Jardín Infantil y Sala Cuna Lucerito Dorado |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-39-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
134235 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 900 | Unidad | ITEM B-55 Papel higiénico de 50 Mts. Unidad | ITEM B-55 Papel higiénico de 50 Mts. Unidad |
$ 295,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 265.500
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$ 265.500
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53131608
| Jabones | 60 | Unidad | ITEM B-37 Jabón líquido 1 Litro | ITEM B-37 Jabón líquido 1 Litro |
$ 1.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.000
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$ 99.000
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14111703
| Toallas de papel | 900 | Unidad | ITEM B-67 Toallas Absorbentes de mano | ITEM B-67 Toallas Absorbentes de mano |
$ 380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 342.000
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$ 342.000
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Total Neto
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$ 706.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 134.235
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$ 840.735
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.