Orden de Compra. Nº3447-2979-SE17 "Adquisición de Artículos de Aseo para "Jardín Infantil y Sala Cuna Oasis del Saber""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2979-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Artículos de Aseo para "Jardín Infantil y Sala Cuna Oasis del Saber"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-281-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 87115
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico200UnidadÍTEM B-59 Papel higiénico de 50 Mts. UnidadÍTEM B-59 Papel higiénico de 50 Mts. Unidad $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
47131829
Productos de limpieza del baño50UnidadITEM B-73 Vim Amoniacloro.ITEM B-73 Vim Amoniacloro. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
53131608
Jabones50UnidadÍTEM B-36 Jabón líquido 1 Lit.ÍTEM B-36 Jabón líquido 1 Lit. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
14111703
Toallas de papel100UnidadÍTEM B-71 Toallas de Papel dispensador.ÍTEM B-71 Toallas de Papel dispensador. $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
47131806
Barniz o ceras de muebles50UnidadÍTEM B-46 Lustra Muebles Virginia 500 mlÍTEM B-46 Lustra Muebles Virginia 500 ml $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
Total Neto $ 458.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.115
TOTAL OC $ 545.615


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.