Orden de Compra. Nº
3447-2983-SE24
"
Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Trabajos con Cuadrillas de Tránsito
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2983-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Trabajos con Cuadrillas de Tránsito
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.0041.006.001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
710651,3
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141302
Sets de construcción
10
Unidad
ITEM 1,591 DISCO DEBASTE METAL DE 7"
ITEM 1,591 DISCO DEBASTE METAL DE 7"
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.890
$ 26.890
60141302
Sets de construcción
10
Unidad
ITEM 1,587 DISCO CORTE METAL DE 41/2
ITEM 1,587 DISCO CORTE METAL DE 41/2
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
60141302
Sets de construcción
30
Unidad
ITEM 1,457 CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 28''
ITEM 1,457 CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 28''
$ 17.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 534.450
$ 534.450
31162404
Grapas de ferretería
400
Unidad
ITEM 1,1115 PERNO HEX. 1/4" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA
ITEM 1,1115 PERNO HEX. 1/4" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.800
$ 80.800
31162404
Grapas de ferretería
10
Unidad
ITEM 1,322 CEMENTO GRIS SACO DE 25 KG
ITEM 1,322 CEMENTO GRIS SACO DE 25 KG
$ 4.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.060
$ 47.060
60141302
Sets de construcción
10
Unidad
ITEM 1,1534 TIZA CALDERERA PLANA 5X1/2X3/16
ITEM 1,1534 TIZA CALDERERA PLANA 5X1/2X3/16
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
60141302
Sets de construcción
10
Unidad
ITEM 3,136 TERCIADO MARINO 12 MM
ITEM 3,136 TERCIADO MARINO 12 MM
$ 43.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 436.970
$ 436.970
60141302
Sets de construcción
200
Unidad
ITEM 1,1554 TORNILLO PUNTA BROCA 6X1 1/4"
ITEM 1,1554 TORNILLO PUNTA BROCA 6X1 1/4"
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
60141302
Sets de construcción
2
Unidad
ITEM 1,1633 WD-40 AEROSOL 311 GRA
ITEM 1,1633 WD-40 AEROSOL 311 GRA
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.470
$ 18.470
31162404
Grapas de ferretería
15
Unidad
ITEM 1,1248 PREPARADO ESMALTE SINTETICO BASE BLANCA GL
ITEM 1,1248 PREPARADO ESMALTE SINTETICO BASE BLANCA GL
$ 24.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 369.330
$ 369.330
31162404
Grapas de ferretería
4
Par
ITEM 1,735 GUANTE CABRITILLA S/FORRO
ITEM 1,735 GUANTE CABRITILLA S/FORRO
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.756
$ 10.756
31162404
Grapas de ferretería
17
Tineta
ITEM 1,1158 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA AMARILLA
ITEM 1,1158 PINTURA DE TRANSITO ACRILICA AMARILLA
$ 129.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200.004
$ 2.200.004
Total Neto
$ 3.740.270
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 710.651
TOTAL OC
$ 4.450.921
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.