Orden de Compra. Nº
3447-2995-SE19
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-139-LQ18, Insumos OCTUBRE/2019
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-2995-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-139-LQ18, Insumos OCTUBRE/2019
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-139-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
685029,8
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Iquique Ltda.
Razón Social
IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA
R.U.T.
76.327.710-0
Sucursal
Iquique Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46171610
Cámaras de seguridad
6
Unidad
ITEM 1.1 LIMPIEZA DE CÁMARAS
Insumos y o Servicios para Mantención eventual de Cámaras de Seguridad
$ 38.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 228.000
$ 228.000
46171610
Cámaras de seguridad
5
Unidad
ITEM 1.7 RECONFIGURACIÓN DE DVR
Insumos y o Servicios para Mantención eventual de Cámaras de Seguridad
$ 83.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 419.620
$ 419.620
46171610
Cámaras de seguridad
2
Unidad
ITEM 1.11 SUMINISTRO CÁMARA PTZ
Insumos y o Servicios para Mantención eventual de Cámaras de Seguridad
$ 1.100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200.000
$ 2.200.000
46171610
Cámaras de seguridad
9
Unidad
ITEM 1.13 RECONFIGURACIÓN CÁMARA PTZ
Insumos y o Servicios para Mantención eventual de Cámaras de Seguridad
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
46171610
Cámaras de seguridad
2
Unidad
ÍTEM 1.12 INSTALACIÓN CÁMARA PTZ
Insumos y o Servicios para Mantención eventual de Cámaras de Seguridad
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
ITEM 1.30 RETIRO CÁMARAS EXTERIOR
Insumos y o Servicios para Mantención eventual de Cámaras de Seguridad
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
46171610
Cámaras de seguridad
3
Unidad
ITEM 1.18 REUBICACIÓN DE ANTENA
Insumos y o Servicios para Mantención eventual de Cámaras de Seguridad
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
46171610
Cámaras de seguridad
8
Unidad
ITEM 1.15 CONECTORES DIVERSAS MEDIDAS
Insumos y o Servicios para Mantención eventual de Cámaras de Seguridad
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
46171610
Cámaras de seguridad
16
Metro Lineal
ITEM 1.14 SUMINISTRO CABLE COAXIAL
Insumos y o Servicios para Mantención eventual de Cámaras de Seguridad
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
Total Neto
$ 3.605.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 685.030
TOTAL OC
$ 4.290.450
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.