Orden de Compra. Nº3447-3000-SE22 "MEMO N°6757 FORM. 262 COPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUÍN DEL CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO MONTERO."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3000-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2022
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°6757 FORM. 262 COPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUÍN DEL CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO MONTERO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-106-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 135413
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Droguería Swaneck
Razón Social YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL
R.U.T. 11.816.116-5
Sucursal Droguería Swaneck
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101624
Clorhidrato de metronidazol100CajaMetronidazol 500 mg (caja de 10 óvulos).ÍTEM A 21.3 Metronidazol 500 mg (caja de 10 óvulos). $ 1.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.100 $ 172.100
51131503
Sulfato ferroso200UnidadFerroso sulfato 125 mg/ml (gotas de 30 ml).ÍTEM A 6.1 Ferroso sulfato 125 mg/ml (gotas de 30 ml). $ 1.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.800 $ 214.800
51191905
Suplementos vitamínicos200UnidadVitaminas A-C-D (A:5000 UI C:75mg D:1000 UI.]) (gotas de 30ml).ÍTEM A 6.3 Vitaminas A-C-D (A:5000 UI C:75mg D:1000 UI.]) (gotas de 30ml). $ 1.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.800 $ 325.800
Total Neto $ 712.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.413
TOTAL OC $ 848.113


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.