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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-3041-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-177-L123 Adquisición de Artículos de merchandising para la actividad de marcha sobre el cáncer de mamas para el Convenio Imágenes Diagnosticas en APS 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-177-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
733400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
APZ Comunicación y Marketing E.I.R.L |
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Razón Social |
ANDREA PÉREZ ZÁRATE COMUNICACIÓN Y MARKETING E.I.R
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R.U.T. |
76.978.001-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
APZ Comunicación y Marketing E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24122005
| Botellas de aplicador | 200 | Unidad | ÍTEM N° 1: ADQUISICIÓN DE BOTELLA METÁLICA | Botella 600 ml aluminio con tapa y mosquetón en caja individual con frases y logos estampados todo color |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 900.000
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$ 900.000
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53121603
| Mochilas | 200 | Unidad | ÍTEM N° 2: ADQUISICIÓN BANANO DEPORTIVO | Banano deportivo blanco con dos compartimentos, estampado a todo color según diseño del cliente en bolsillo 6,5 lt de capacidad |
$ 4.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 960.000
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$ 960.000
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53102505
| Paraguas | 200 | Unidad | ÍTEM N° 3: ADQUISICIÓN DE PARAGUAS | Paragua blanco estampado a todo color según diseño del cliente con mango madera barnizado |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.400.000
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$ 1.400.000
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52121704
| Toallas de mano | 200 | Unidad | ÍTEM N° 4: TOALLA DE MANOS | Toalla mano microfbra con bolso individual estampada todo color tamaño 32x70 cm |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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Total Neto
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$ 3.860.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 733.400
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$ 4.593.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.