Orden de Compra. Nº3447-3041-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-177-L123 Adquisición de Artículos de merchandising para la actividad de marcha sobre el cáncer de mamas para el Convenio Imágenes Diagnosticas en APS 2023 "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3041-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-177-L123 Adquisición de Artículos de merchandising para la actividad de marcha sobre el cáncer de mamas para el Convenio Imágenes Diagnosticas en APS 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-177-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 733400
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor APZ Comunicación y Marketing E.I.R.L
Razón Social ANDREA PÉREZ ZÁRATE COMUNICACIÓN Y MARKETING E.I.R
R.U.T. 76.978.001-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal APZ Comunicación y Marketing E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24122005
Botellas de aplicador200UnidadÍTEM N° 1: ADQUISICIÓN DE BOTELLA METÁLICA Botella 600 ml aluminio con tapa y mosquetón en caja individual con frases y logos estampados todo color $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
53121603
Mochilas200UnidadÍTEM N° 2: ADQUISICIÓN BANANO DEPORTIVO Banano deportivo blanco con dos compartimentos, estampado a todo color según diseño del cliente en bolsillo 6,5 lt de capacidad $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
53102505
Paraguas200UnidadÍTEM N° 3: ADQUISICIÓN DE PARAGUAS Paragua blanco estampado a todo color según diseño del cliente con mango madera barnizado $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
52121704
Toallas de mano200UnidadÍTEM N° 4: TOALLA DE MANOS Toalla mano microfbra con bolso individual estampada todo color tamaño 32x70 cm $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 3.860.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 733.400
TOTAL OC $ 4.593.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.