Orden de Compra. Nº
3447-3045-SE16
"
Adquisición de Artículos de Aseo para "Jardín Infantil Los Naranjos"
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-3045-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-11-2016
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Artículos de Aseo para "Jardín Infantil Los Naranjos"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-281-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
139612
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
50
Unidad
ITEM B-63 Poet de 1 Lt. o Similar limpiador de Pisos.
ITEM B-63 Poet de 1 Lt. o Similar limpiador de Pisos.
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.500
$ 42.500
12191501
Solventes aromáticos
40
Unidad
ITEM B-22 Desodorante Ambiental.
ITEM B-22 Desodorante Ambiental.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
14111703
Toallas de papel
500
Unidad
ÍTEM B-70 Toallas Absorbentes de mano.
ÍTEM B-70 Toallas Absorbentes de mano.
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
14111704
Papel higiénico
500
Unidad
ÍTEM B-59 Papel higiénico de 50 Mts. Unidad
ÍTEM B-59 Papel higiénico de 50 Mts. Unidad
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
ÍTEM B-12 Bolsa de basura 90*70 paquetes de 10 un.
ÍTEM B-12 Bolsa de basura 90*70 paquetes de 10 un.
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
47121701
Bolsas de basura
40
Unidad
ÍTEM B-10 Bolsa de basura 100*120 paquetes.
ÍTEM B-10 Bolsa de basura 100*120 paquetes.
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.000
$ 112.000
47131617
Mopas de polvo
30
Unidad
ÍTEM B-49 Mopas de algodón repuestos.
ÍTEM B-49 Mopas de algodón repuestos.
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
47131829
Productos de limpieza del baño
40
Unidad
ITEM B-73 Vim Amoniacloro.
ITEM B-73 Vim Amoniacloro.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
53131608
Jabones
50
Unidad
ÍTEM B-36 Jabón líquido 1 Lit.
ÍTEM B-36 Jabón líquido 1 Lit.
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.500
$ 64.500
Total Neto
$ 734.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 139.612
TOTAL OC
$ 874.412
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.