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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-305-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-10-LQ22, Artículos de Comunicación y Difusión para Programa Oficina Local de Niñez de DIDECO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-10-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
238670,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA
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R.U.T. |
79.638.870-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 1 | Unidad | ITEM 1.567 Letreros Acrílicos con embellecedores en las puntas 60x40 valor unidad.
| ITEM 1.567 Letreros Acrílicos con embellecedores en las puntas 60x40 valor unidad.
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$ 102.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.000
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$ 102.000
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55121727
| Letreros | 1 | Unidad | ITEM 1.569 Letreros Acrílicos con embellecedores en las puntas 100x2000, valor unidad. | ITEM 1.569 Letreros Acrílicos con embellecedores en las puntas 100x2000, valor unidad. |
$ 408.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 408.000
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$ 408.000
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48101905
| Tazas para servicio de mesa | 10 | Unidad | ÍTEM N°1.516 Tazones valor por 10 unidades. | ÍTEM N°1.516 Tazones valor por 10 unidades. |
$ 6.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.760
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$ 61.760
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55121727
| Letreros | 3 | Unidad | ITEM 1.532 Pendón Roller 2x1 mts., valor unidad. | ITEM 1.532 Pendón Roller 2x1 mts., valor unidad. |
$ 104.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 312.000
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$ 312.000
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 200 | Unidad | ITEM 1.519 Bolsas Ecológicas 30x40x12 1 COLOR 1 CARA, valor por 200 unidades. | ITEM 1.519 Bolsas Ecológicas 30x40x12 1 COLOR 1 CARA, valor por 200 unidades. |
$ 1.862,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 372.400
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$ 372.400
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Total Neto
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$ 1.256.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 238.670
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$ 1.494.830
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.