Orden de Compra. Nº3447-3070-SE23 "MEMO N°6747 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS-EQUIPOS DE MANTENCIÓN (DEPSA)"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3070-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°6747 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS-EQUIPOS DE MANTENCIÓN (DEPSA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-99-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-008 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 159439,26
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26141904
Indicadores de nivel de líquido nucleónico industr17UnidadNIVEL DE ALUMINIO STANLEY 12" o SIMILARÍtem 1.978 NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 12" o SIMILAR $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.292 $ 154.292
27112906
Pistolas de calafateado17UnidadPISTOLA CALAFATERA METALICA 310 MLÍtem 1.1188 PISTOLA CALAFATERA METALICA 310 ML $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.574 $ 78.574
42151639
Espátulas dentales17UnidadESPATULA YORK/HELA 90MMÍtem 1.668 ESPATULA YORK/HELA 90MM $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.145 $ 37.145
27111706
Llave de tuercas de boca abierta17UnidadCAIMÁN DE 7"Ítem 1.250 CAIMÁN DE 7" $ 7.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.437 $ 123.437
44121612
Cuchillos cartoneros17UnidadCUCHILLO CARTONERO TRAB/PESADO 10-209Ítem 1.528 CUCHILLO CARTONERO TRAB/PESADO 10-209 $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.707 $ 145.707
27111706
Llave de tuercas de boca abierta17UnidadLLAVE FRANCESA STANLEY 8" o SIMILARÍtem 1.853 LLAVE FRANCESA STANLEY 8" o SIMILAR $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.292 $ 154.292
27111706
Llave de tuercas de boca abierta17UnidadLLAVE STILSON STANLEY 8" o SIMILARÍtem 1.876 LLAVE STILSON STANLEY 8" o SIMILAR $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.707 $ 145.707
Total Neto $ 839.154
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.439
TOTAL OC $ 998.593


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.