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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-3138-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-446-COT21; Adquisición de Mobiliario para Programa Casa de Acogida Lilith |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
213425,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ROSA MARGARITA |
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Razón Social |
COMERCIAL GANEM SPA
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R.U.T. |
76.863.215-4 |
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Sucursal |
ROSA MARGARITA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101532
| Mobiliario | 1 | Unidad | cajoneras y muebles varios, según detalle de cotización | cajoneras y muebles varios, según detalle de cotización |
$ 1.112.454,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.112.454
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$ 1.112.454
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Total Neto
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$ 1.112.454
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 10.840
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IVA 19 %
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$ 213.426
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$ 1.336.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.