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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-3158-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMO N°6925 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL CESFAM HÉCTOR REYNO GUTIÉRREZ.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-67-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
222943,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Elcira |
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Razón Social |
HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
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R.U.T. |
10.718.389-2 |
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Sucursal |
Ferreteria Elcira |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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13111016
| Polietileno | 50 | Unidad | Manga polietileno 0.10 x 2.0 mts negro | ítem 1.877- Manga polietileno 0.10 x 2.0 mts negro |
$ 1.464,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.200
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$ 73.200
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12171703
| Tintas | 10 | Unidad | Tintes para pintura,250 CC | ítem 1.1429-Tintes para pintura,250 CC |
$ 3.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.240
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$ 38.240
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31211906
| Rodillos de pintar | 15 | Unidad | Rodillo Chiporro 7" | ítem 1.1237-Rodillo Chiporro 7" |
$ 5.124,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.860
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$ 76.860
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27113003
| Cepillos de aplicar | 15 | Unidad | Grata 1080155-3 CP OND | ítem 1.688- Grata 1080155-3 CP OND |
$ 9.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.590
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$ 145.590
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31211904
| Brochas | 15 | Unidad | Brocha Hela 1/2x 2 1/2" | ÍTEM 1.214 Brocha Hela 1/2x 2 1/2" |
$ 3.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.520
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$ 47.520
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60106102
| Materiales de enseñanza de construcción | 30 | Unidad | Lija para fierro pliego | ítem 1.800-Lija para fierro pliego |
$ 601,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.030
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$ 18.030
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 5 | Unidad | Diluyente Duco Boidon De lts | ítem 1.550- Diluyente Duco Boidon De lts |
$ 11.055,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.275
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$ 55.275
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31211501
| Pinturas al esmalte | 10 | Unidad | Preparado esmalte al agua base intensa tinet | ítem 1.1186-Preparado esmalte al agua base intensa tinet |
$ 71.867,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 718.670
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$ 718.670
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Total Neto
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$ 1.173.385
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 222.943
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$ 1.396.328
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.