Orden de Compra. Nº3447-3224-SE19 "O/C MEMO N° 5582, FORM. C.S. N° 238 INSUMOS MÉDICOS FARMACIA STOCK NOV 19"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3224-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2019
Nombre de la Orden de Compra O/C MEMO N° 5582, FORM. C.S. N° 238 INSUMOS MÉDICOS FARMACIA STOCK NOV 19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-88-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 101750,32
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinación de despacho
La coordinación y el despacho de los bienes se debe realizar con los siguientes funcionarios: 
Paola Urdanivia: email: p.urdanivia@mahosalud.cl
Tamara Tapia: email: farmaciacentralcespp@gmail.com 
Fono: (57) 2583386.
Dirección de entrega: Av. Teniente Merino Correa N° 3034, Alto Hospicio.
Horario Recepción: Lunes a Jueves 08:30 a 16:00 hrs. y viernes 08:30 a 13:00 hrs.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Droguería Swaneck
Razón Social YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL
R.U.T. 11.816.116-5
Sucursal Droguería Swaneck
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura1CajaNylon azul monofilamento 4/0 aguja 3/8 círculo triangular 20 mm.Nylon azul monofilamento 4/0 aguja 3/8 círculo triangular 20 mm DS20, envase individual estéril, caja de 36 unidades o similar (Ítem N° B-60 Contrato Suministro). $ 35.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.928 $ 35.928
42271607
Tubos o accesorios de la función pulmonar10UnidadTubo endotraqueal 5,0 Fr. c/balón,envase individual estéril.Tubo endotraqueal 5,0 Fr. c/balón,envase individual estéril, (Ítem N° B-155 Contrato Suministro). $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
42271607
Tubos o accesorios de la función pulmonar10UnidadTubo endotraqueal 5,5 Fr. c/balón,envase individual estéril.Tubo endotraqueal 5,5 Fr. c/balón,envase individual estéril, (Ítem N° B-157 Contrato Suministro). $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
41122004
Jeringas de toma de muestras3000UnidadLanceta estéril desechable para toma de muestra sanguínea.Lanceta estéril desechable para toma de muestra sanguínea, compatible con lancetero softclix, envase individual esteril (Ítem N° B-173 Contrato Suministro). $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
Total Neto $ 535.528
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.750
TOTAL OC $ 637.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.