Orden de Compra. Nº
3447-3229-SE25
"
Servicio Mantención y Reparación Cámaras de Seguridad; Insumos Mes Septiembre/2025
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-3229-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
Servicio Mantención y Reparación Cámaras de Seguridad; Insumos Mes Septiembre/2025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-136-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001; 215.22.06.003 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
1424620
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Iquique Ltda.
Razón Social
IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA
R.U.T.
76.327.710-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Iquique Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46171610
Cámaras de seguridad
3
Unidad
ITEM N°2.65 SUMINISTRO E INSTALACON CAJA DE EMPALME FIBRA OPTICA
ITEM N°2.65 SUMINISTRO E INSTALACON CAJA DE EMPALME FIBRA OPTICA
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
46171610
Cámaras de seguridad
11
Unidad
ITEM N°2.11 RECONFIGURACIÓN CÁMARA PTZ
ITEM N°2.11 RECONFIGURACIÓN CÁMARA PTZ
$ 185.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.035.000
$ 2.035.000
46171610
Cámaras de seguridad
120
Unidad
ITEM N°2.56 SUMINISTRO CABLE FIBRA OPTICA X MT LINEAL
ITEM N°2.56 SUMINISTRO CABLE FIBRA OPTICA X MT LINEAL
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
46171610
Cámaras de seguridad
100
Unidad
ITEM N°2.63 SERVICIO RECONEXION / REPARACION PUNTO F.O
ITEM N°2.63 SERVICIO RECONEXION / REPARACION PUNTO F.O
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500.000
$ 4.500.000
46171610
Cámaras de seguridad
20
Unidad
ITEM 2.1 LIMPIEZA DE CÁMARAS Extra a mantención rutinaria
ITEM 2.1 LIMPIEZA DE CÁMARAS Extra a mantención rutinaria
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
46171610
Cámaras de seguridad
50
Unidad
ITEM 2.51 SUMINISTRO CABLE UTP CAT 6
ITEM 2.51 SUMINISTRO CABLE UTP CAT 6
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
ITEM 2.31 SUMINISTRO CAJA DE DISTRIBUCIÓN
ITEM 2.31 SUMINISTRO CAJA DE DISTRIBUCIÓN
$ 180.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
46171610
Cámaras de seguridad
1
Unidad
ITEM 2.55 INSTALACION REPETIDOR POE
ITEM 2.55 INSTALACION REPETIDOR POE
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
46171610
Cámaras de seguridad
2
Unidad
ITEM N°2.5 RECONFIGURACIÓN DE DVR / HCDVR / NVR
ITEM N°2.5 RECONFIGURACIÓN DE DVR / HCDVR / NVR
$ 120.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
Total Neto
$ 7.498.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.424.620
TOTAL OC
$ 8.922.620
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.