Orden de Compra. Nº3447-3229-SE25 "Servicio Mantención y Reparación Cámaras de Seguridad; Insumos Mes Septiembre/2025"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3229-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantención y Reparación Cámaras de Seguridad; Insumos Mes Septiembre/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-136-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001; 215.22.06.003 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 1424620
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iquique Ltda.
Razón Social IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA
R.U.T. 76.327.710-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iquique Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171610
Cámaras de seguridad3UnidadITEM N°2.65 SUMINISTRO E INSTALACON CAJA DE EMPALME FIBRA OPTICAITEM N°2.65 SUMINISTRO E INSTALACON CAJA DE EMPALME FIBRA OPTICA $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
46171610
Cámaras de seguridad11UnidadITEM N°2.11 RECONFIGURACIÓN CÁMARA PTZITEM N°2.11 RECONFIGURACIÓN CÁMARA PTZ $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.035.000 $ 2.035.000
46171610
Cámaras de seguridad120UnidadITEM N°2.56 SUMINISTRO CABLE FIBRA OPTICA X MT LINEALITEM N°2.56 SUMINISTRO CABLE FIBRA OPTICA X MT LINEAL $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
46171610
Cámaras de seguridad100UnidadITEM N°2.63 SERVICIO RECONEXION / REPARACION PUNTO F.OITEM N°2.63 SERVICIO RECONEXION / REPARACION PUNTO F.O $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000
46171610
Cámaras de seguridad20UnidadITEM 2.1 LIMPIEZA DE CÁMARAS Extra a mantención rutinaria ITEM 2.1 LIMPIEZA DE CÁMARAS Extra a mantención rutinaria $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
46171610
Cámaras de seguridad50UnidadITEM 2.51 SUMINISTRO CABLE UTP CAT 6 ITEM 2.51 SUMINISTRO CABLE UTP CAT 6 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
46171610
Cámaras de seguridad1UnidadITEM 2.31 SUMINISTRO CAJA DE DISTRIBUCIÓNITEM 2.31 SUMINISTRO CAJA DE DISTRIBUCIÓN $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
46171610
Cámaras de seguridad1UnidadITEM 2.55 INSTALACION REPETIDOR POE ITEM 2.55 INSTALACION REPETIDOR POE $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
46171610
Cámaras de seguridad2UnidadITEM N°2.5 RECONFIGURACIÓN DE DVR / HCDVR / NVRITEM N°2.5 RECONFIGURACIÓN DE DVR / HCDVR / NVR $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 7.498.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.424.620
TOTAL OC $ 8.922.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.