Orden de Compra. Nº3447-3278-SE25 "Suministro de Materiales de Ferretería ID 3447-304-LR24; para Dirección de Deportes y Cultura"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3278-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Materiales de Ferretería ID 3447-304-LR24; para Dirección de Deportes y Cultura
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-304-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.004.002 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 315865,69
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Grapas de ferretería20UnidadITEM 1,301 DISCO CORTE METAL DE 41/2ITEM 1,301 DISCO CORTE METAL DE 41/2 $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.280
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Grapas de ferretería10UnidadITEM 1,309 DISCO LIJA METAL TRASLP GR 80 115X22 LAMIN ITEM 1,309 DISCO LIJA METAL TRASLP GR 80 115X22 LAMIN $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.330
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Grapas de ferretería4UnidadITEM 1,612 PLANCHA GALVANIZADA LISA, 1000x3000x6 MM ITEM 1,612 PLANCHA GALVANIZADA LISA, 1000x3000x6 MM $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.976 $ 76.976
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Grapas de ferretería20UnidadITEM 3,260 SECO CEPILLADO 1X3X3.20ITEM 3,260 SECO CEPILLADO 1X3X3.20 $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.140 $ 57.140
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Grapas de ferretería90UnidadITEM 3,328 ZINC ACANALADO 0.30 X 3.66 MTS ITEM 3,328 ZINC ACANALADO 0.30 X 3.66 MTS $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.353.780 $ 1.353.780
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Grapas de ferretería1800UnidadITEM 1,814 TORNILLO TECHO 10X21/2" CON GOLILLAITEM 1,814 TORNILLO TECHO 10X21/2" CON GOLILLA $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.600 $ 120.600
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Grapas de ferretería1ParITEM 3,135 FIBROFACIL 9 MM 1.52 X 2.42 ITEM 3,135 FIBROFACIL 9 MM 1.52 X 2.42 $ 21.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.345 $ 21.345
Total Neto $ 1.662.451
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 315.866
TOTAL OC $ 1.978.317


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.