Orden de Compra. Nº
3447-3278-SE25
"
Suministro de Materiales de Ferretería ID 3447-304-LR24; para Dirección de Deportes y Cultura
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-3278-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
Suministro de Materiales de Ferretería ID 3447-304-LR24; para Dirección de Deportes y Cultura
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-304-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.004.002 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Iquique
Impuesto
315865,69
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Elcira
Razón Social
HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
R.U.T.
10.718.389-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162404
Grapas de ferretería
20
Unidad
ITEM 1,301 DISCO CORTE METAL DE 41/2
ITEM 1,301 DISCO CORTE METAL DE 41/2
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.280
$ 13.280
31162404
Grapas de ferretería
10
Unidad
ITEM 1,309 DISCO LIJA METAL TRASLP GR 80 115X22 LAMIN
ITEM 1,309 DISCO LIJA METAL TRASLP GR 80 115X22 LAMIN
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.330
$ 19.330
31162404
Grapas de ferretería
4
Unidad
ITEM 1,612 PLANCHA GALVANIZADA LISA, 1000x3000x6 MM
ITEM 1,612 PLANCHA GALVANIZADA LISA, 1000x3000x6 MM
$ 19.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.976
$ 76.976
31162404
Grapas de ferretería
20
Unidad
ITEM 3,260 SECO CEPILLADO 1X3X3.20
ITEM 3,260 SECO CEPILLADO 1X3X3.20
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.140
$ 57.140
31162404
Grapas de ferretería
90
Unidad
ITEM 3,328 ZINC ACANALADO 0.30 X 3.66 MTS
ITEM 3,328 ZINC ACANALADO 0.30 X 3.66 MTS
$ 15.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.353.780
$ 1.353.780
31162404
Grapas de ferretería
1800
Unidad
ITEM 1,814 TORNILLO TECHO 10X21/2" CON GOLILLA
ITEM 1,814 TORNILLO TECHO 10X21/2" CON GOLILLA
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.600
$ 120.600
31162404
Grapas de ferretería
1
Par
ITEM 3,135 FIBROFACIL 9 MM 1.52 X 2.42
ITEM 3,135 FIBROFACIL 9 MM 1.52 X 2.42
$ 21.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.345
$ 21.345
Total Neto
$ 1.662.451
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 315.866
TOTAL OC
$ 1.978.317
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.