Orden de Compra. Nº3447-3279-SE23 "MEMO N°6783 REGULARIZACION SERVICIO DE COCTELERIA PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACION ANIVERSARIO N°10 DE CCR"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3279-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°6783 REGULARIZACION SERVICIO DE COCTELERIA PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACION ANIVERSARIO N°10 DE CCR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-166-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-002-005 del sistema cas chile .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 42940
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grandes Eventos
Razón Social MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 7.837.338-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grandes Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1UnidadÍtem 13 PORCIÓN DE QUEQUE GRANDE PARA 100 PERSONASÍtem 13 PORCIÓN DE QUEQUE GRANDE PARA 100 PERSONAS $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
90101601
Banquetes1UnidadÍtem 14 VARIEDAD DE MINI PASTELITOS DE CÓCTEL PARA 100 PERSONASÍtem 14 VARIEDAD DE MINI PASTELITOS DE CÓCTEL PARA 100 PERSONAS $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
90101601
Banquetes1UnidadÍtem 15 CACHITOS RELLENOS CON MANJAR DE CÓCTEL PARA 100 PERSONASÍtem 15 CACHITOS RELLENOS CON MANJAR DE CÓCTEL PARA 100 PERSONAS $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
90101601
Banquetes1UnidadÍtem 22 SÁNDWICH AVE PIMENTÓN EN PAN DE MOLDE INTEGRAL O BLANCO PARA 100 PERSONASÍtem 22 SÁNDWICH AVE PIMENTÓN EN PAN DE MOLDE INTEGRAL O BLANCO PARA 100 PERSONAS $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
90101601
Banquetes1UnidadÍtem 26 EMPANADAS DE AVE ESPINACA HORNO DE CÓCTEL PARA 100 PERSONASÍtem 26 EMPANADAS DE AVE ESPINACA HORNO DE CÓCTEL PARA 100 PERSONAS $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 226.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.940
TOTAL OC $ 268.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.