Orden de Compra. Nº3447-3305-SE15 "Adquisición de Material de Ferretería, J.I. Suma Inti"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3305-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2015
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material de Ferretería, J.I. Suma Inti
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 94480,54
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3UnidadÍtem-486 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1 LT Ítem-486 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1 LT $ 2.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.069 $ 6.069
24121802
Latas de pintura o barniz12UnidadÍtem-86 BARNIZ MARINO GALON COLORES Ítem-86 BARNIZ MARINO GALON COLORES $ 16.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.356 $ 196.356
31211904
Brochas10UnidadÍtem-189 BROCHA HELA 1/2X 1" Ítem-189 BROCHA HELA 1/2X 1" $ 1.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.660 $ 11.660
31211904
Brochas10UnidadÍtem-191 BROCHA HELA 1/2X 11/2 " Ítem-191 BROCHA HELA 1/2X 11/2 " $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
31211506
Pinturas de látex30UnidadÍtem-709 LATEX SOQ. CONST, GALON COLORES AZUL=5; ROJO=5; AMARILLO=5; CAFE=5; NEGRO=5; VERDE=5 Ítem-709 LATEX SOQ. CONST, GALON COLORES AZUL=5; ROJO=5; AMARILLO=5; CAFE=5; NEGRO=5; VERDE=5 $ 7.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.280 $ 230.280
31211506
Pinturas de látex1UnidadÍtem-710 LATEX SOQ. CONST,TINETA BLANCO Ítem-710 LATEX SOQ. CONST,TINETA BLANCO $ 30.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.881 $ 30.881
11162111
Malla10Metro LinealÍtem-790 MALLA RASCHEL 2.1O MTS COLORES AZUL Ítem-790 MALLA RASCHEL 2.1O MTS COLORES AZUL $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.120 $ 10.120
Total Neto $ 497.266
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.481
TOTAL OC $ 591.747


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.