Orden de Compra. Nº
3447-3305-SE15
"
Adquisición de Material de Ferretería, J.I. Suma Inti
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-3305-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-11-2015
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Material de Ferretería, J.I. Suma Inti
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
94480,54
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Sucursal
LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
3
Unidad
Ítem-486 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1 LT
Ítem-486 DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1 LT
$ 2.023,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.069
$ 6.069
24121802
Latas de pintura o barniz
12
Unidad
Ítem-86 BARNIZ MARINO GALON COLORES
Ítem-86 BARNIZ MARINO GALON COLORES
$ 16.363,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 196.356
$ 196.356
31211904
Brochas
10
Unidad
Ítem-189 BROCHA HELA 1/2X 1"
Ítem-189 BROCHA HELA 1/2X 1"
$ 1.166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.660
$ 11.660
31211904
Brochas
10
Unidad
Ítem-191 BROCHA HELA 1/2X 11/2 "
Ítem-191 BROCHA HELA 1/2X 11/2 "
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
31211506
Pinturas de látex
30
Unidad
Ítem-709 LATEX SOQ. CONST, GALON COLORES AZUL=5; ROJO=5; AMARILLO=5; CAFE=5; NEGRO=5; VERDE=5
Ítem-709 LATEX SOQ. CONST, GALON COLORES AZUL=5; ROJO=5; AMARILLO=5; CAFE=5; NEGRO=5; VERDE=5
$ 7.676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 230.280
$ 230.280
31211506
Pinturas de látex
1
Unidad
Ítem-710 LATEX SOQ. CONST,TINETA BLANCO
Ítem-710 LATEX SOQ. CONST,TINETA BLANCO
$ 30.881,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.881
$ 30.881
11162111
Malla
10
Metro Lineal
Ítem-790 MALLA RASCHEL 2.1O MTS COLORES AZUL
Ítem-790 MALLA RASCHEL 2.1O MTS COLORES AZUL
$ 1.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.120
$ 10.120
Total Neto
$ 497.266
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 94.481
TOTAL OC
$ 591.747
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.