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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-3316-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro de Materiales de Ferretería ID 3447-304-LR24; para Bodega Departamentos de Mecánicos - DMAO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-304-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
2920,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Elcira |
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Razón Social |
HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA
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R.U.T. |
10.718.389-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria Elcira |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad | ITEM 2,102 TENAZA T/TIERRA 500A | ITEM 2,102 TENAZA T/TIERRA 500A |
$ 4.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.529
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$ 4.529
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad | ITEM 2,76 PORTA ELECTRODO INDURA o SIMILAR | ITEM 2,76 PORTA ELECTRODO INDURA o SIMILAR |
$ 10.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.840
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$ 10.840
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Total Neto
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$ 15.369
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.920
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$ 18.289
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.