Orden de Compra. Nº
3447-3330-SE11
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Materiales ferretería (Arreglos Navideños DAO)
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-3330-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
Materiales ferretería (Arreglos Navideños DAO)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-620-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
90888,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Sucursal
LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121308
Cajas de toma de corriente
35
Unidad
Barra toma tierra, 12mm x 1.5 mts. (corr.79)
Barra toma tierra, 12mm x 1.5 mts. (corr.79)
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
39121303
Cajas eléctricas
153
Unidad
Caja universal sobrepuesta, (corr.173)
Caja universal sobrepuesta, (corr.173)
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.130
$ 32.130
39121205
Canaletas para cables
35
Unidad
Calotas plásticas de 4 módulos, (corr.177)
Calotas plásticas de 4 módulos, (corr.177)
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
39121402
Enchufes eléctricos
153
Unidad
Enchufe doble, (corr.440)
Enchufe doble, (corr.440)
$ 1.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.420
$ 174.420
39111810
Interruptor de lámpara
153
Unidad
Interruptor 9/12 Embutidos., (corr.557)
Interruptor 9/12 Embutidos., (corr.557)
$ 770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.810
$ 117.810
Total Neto
$ 478.360
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 90.888
TOTAL OC
$ 569.248
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.