Orden de Compra. Nº3447-3330-SE11 "Materiales ferretería (Arreglos Navideños DAO)"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3330-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales ferretería (Arreglos Navideños DAO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-620-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 90888,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121308
Cajas de toma de corriente35UnidadBarra toma tierra, 12mm x 1.5 mts. (corr.79) Barra toma tierra, 12mm x 1.5 mts. (corr.79) $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
39121303
Cajas eléctricas153UnidadCaja universal sobrepuesta, (corr.173)Caja universal sobrepuesta, (corr.173) $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.130 $ 32.130
39121205
Canaletas para cables35UnidadCalotas plásticas de 4 módulos, (corr.177)Calotas plásticas de 4 módulos, (corr.177) $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
39121402
Enchufes eléctricos153UnidadEnchufe doble, (corr.440)Enchufe doble, (corr.440) $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.420 $ 174.420
39111810
Interruptor de lámpara153UnidadInterruptor 9/12 Embutidos., (corr.557)Interruptor 9/12 Embutidos., (corr.557) $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.810 $ 117.810
Total Neto $ 478.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.888
TOTAL OC $ 569.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.