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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-3344-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil 3447-504-COT24, Según Memorándum N°7323 por la adquisición de gorras personalizadas para el programa de actividad física cardiovascular |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
297825 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KREATIBO GRÁFICA PUBLICITARIA |
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Razón Social |
RODRIGO ANTONIO RIVERA CASTRO
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R.U.T. |
16.351.651-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KREATIBO GRÁFICA PUBLICITARIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102516
| Gorras | 550 | Unidad | 550 gorras estampadas | Gorras Estampadas |
$ 2.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.567.500
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$ 1.567.500
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Total Neto
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$ 1.567.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 297.825
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$ 1.865.325
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.