Orden de Compra. Nº3447-3344-AG24 "Compra ágil 3447-504-COT24, Según Memorándum N°7323 por la adquisición de gorras personalizadas para el programa de actividad física cardiovascular "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3344-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil 3447-504-COT24, Según Memorándum N°7323 por la adquisición de gorras personalizadas para el programa de actividad física cardiovascular
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-001-008 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 297825
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KREATIBO GRÁFICA PUBLICITARIA
Razón Social RODRIGO ANTONIO RIVERA CASTRO
R.U.T. 16.351.651-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KREATIBO GRÁFICA PUBLICITARIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102516
Gorras550Unidad550 gorras estampadas Gorras Estampadas $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.567.500 $ 1.567.500
Total Neto $ 1.567.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 297.825
TOTAL OC $ 1.865.325


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.307.523-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 15.531.968-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.045.691-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 19.177.635-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 15.687.184-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.978.001-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.654.284-0 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 16.351.651-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.