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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3447-3349-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-110-LP17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3447-110-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
11845722,71 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
José Manuel |
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Razón Social |
Servicios Generales Fabiola Cocio Vega EIRL
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R.U.T. |
76.340.465-K |
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Sucursal |
José Manuel |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | Valor Total Neto - FRIL 2017 "Construcción Multicancha Junta Vecinal Diamantes de la Negra, Alto Hospicio".
| Proyecto con plazo de construcción de 120 días corridos.
Vigencia de la Oferta: Plazo de Licitación más plazo de obra. |
$ 62.345.909,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.345.909
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$ 62.345.909
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Total Neto
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$ 62.345.909
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.845.723
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$ 74.191.632
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.