Orden de Compra. Nº
3447-3353-SE13
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Materiales de Ferreteria para confección de muebles de sala toma de muestras del consultorio Pulgar
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-3353-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Ferreteria para confección de muebles de sala toma de muestras del consultorio Pulgar
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-586-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
171794,2
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Sucursal
LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121611
Tablero de partículas
20
Unidad
SECO CEPILLADO 2X2X3.20 (COD. 1298)
SECO CEPILLADO 2X2X3.20 (COD. 1298)
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.800
$ 35.800
11121611
Tablero de partículas
10
Unidad
DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM BLANCO (COD. 581)
DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM BLANCO (COD. 581)
$ 8.568,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.680
$ 85.680
40141716
Sifones en P
10
Unidad
SIFON BOTELLA LAVATORIO 11/4" S/CURVA (COD. 1339)
SIFON BOTELLA LAVATORIO 11/4" S/CURVA (COD. 1339)
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
23131507
Tela para lijar
10
Unidad
LIJA DE BANDA 3X21 (COD. 805)
LIJA DE BANDA 3X21 (COD. 805)
$ 1.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
11121611
Tablero de partículas
5
Tira
CUBIERTA POSFORMADA DE 0,50 X 3 MTS COL. (COD. 517)
CUBIERTA POSFORMADA DE 0,50 X 3 MTS COL. (COD. 517)
$ 40.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 202.500
$ 202.500
11121611
Tablero de partículas
12
Unidad
MELAMINA BLANCA 18 MM 1.83X2.50 (COD. 920)
MELAMINA BLANCA 18 MM 1.83X2.50 (COD. 920)
$ 32.910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 394.920
$ 394.920
11121611
Tablero de partículas
50
Unidad
SECO CEPILLADO 2X3X3.20 (COD. 1299)
SECO CEPILLADO 2X3X3.20 (COD. 1299)
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.500
$ 134.500
27112826
Sierra de calar
2
Unidad
HOJA DE SIERRA 12X1/2X18 ECLIPSE (COD. 710)
HOJA DE SIERRA 12X1/2X18 ECLIPSE (COD. 710)
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
53131606
Desodorantes
5
Unidad
WD - 40 AEROSOL 311 GRS (COD. 1589 )
WD - 40 AEROSOL 311 GRS (COD. 1589 )
$ 4.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.600
$ 23.600
Total Neto
$ 904.180
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 171.794
TOTAL OC
$ 1.075.974
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.