Orden de Compra. Nº3447-3353-SE13 "Materiales de Ferreteria para confección de muebles de sala toma de muestras del consultorio Pulgar"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3353-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria para confección de muebles de sala toma de muestras del consultorio Pulgar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-586-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 171794,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas20UnidadSECO CEPILLADO 2X2X3.20 (COD. 1298)SECO CEPILLADO 2X2X3.20 (COD. 1298) $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
11121611
Tablero de partículas10UnidadDUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM BLANCO (COD. 581)DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM BLANCO (COD. 581) $ 8.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.680 $ 85.680
40141716
Sifones en P10UnidadSIFON BOTELLA LAVATORIO 11/4" S/CURVA (COD. 1339)SIFON BOTELLA LAVATORIO 11/4" S/CURVA (COD. 1339) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
23131507
Tela para lijar10UnidadLIJA DE BANDA 3X21 (COD. 805)LIJA DE BANDA 3X21 (COD. 805) $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
11121611
Tablero de partículas5TiraCUBIERTA POSFORMADA DE 0,50 X 3 MTS COL. (COD. 517)CUBIERTA POSFORMADA DE 0,50 X 3 MTS COL. (COD. 517) $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500
11121611
Tablero de partículas12UnidadMELAMINA BLANCA 18 MM 1.83X2.50 (COD. 920)MELAMINA BLANCA 18 MM 1.83X2.50 (COD. 920) $ 32.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.920 $ 394.920
11121611
Tablero de partículas50UnidadSECO CEPILLADO 2X3X3.20 (COD. 1299)SECO CEPILLADO 2X3X3.20 (COD. 1299) $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.500 $ 134.500
27112826
Sierra de calar2UnidadHOJA DE SIERRA 12X1/2X18 ECLIPSE (COD. 710)HOJA DE SIERRA 12X1/2X18 ECLIPSE (COD. 710) $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
53131606
Desodorantes5UnidadWD - 40 AEROSOL 311 GRS (COD. 1589 )WD - 40 AEROSOL 311 GRS (COD. 1589 ) $ 4.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
Total Neto $ 904.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.794
TOTAL OC $ 1.075.974


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.